Приложение к Решению от 30.12.2008 г № 68 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета приютненского смо на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 2452,30
Депутаты представ. органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 252,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 252,4
Функционирование исполнительных органов государственной власти субъектов РФ местных администраций 01 04 000 00 00 000 1972,70
Глава местной администрации 01 04 002 08 00 000 269,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 269,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 002 04 00 000 1703,5
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 500 2060
Другие общегос. вопросы 01 14 000 00 00 000 227,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0939900 500 227,2
Ликвидация ГОЧС 03 09 218 01 00 500 50
Мероприятия по землеустройству 04 12 340 03 00 500 110
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 7108,6
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 1500
Жилищное хозяйство, поддержка 05 01 0980201 006 1500
Ремонт многокварных домов 05 01 000 00 00 000 3180
За счет фонда компенсации 05 01 098 01 01 006
За счет бюджетов 05 01 098 02 01 006 3180
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 687
Коммунальное хоз-во (теплоснабжение) 05 02 351 02 00 006 337
Коммунальное хоз-во (водоснабжение) 05 02 351 03 00 006 350
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 1741,6
Уличное освещение 05 03 600 01 00 500 400
Строительство и сод. дорог 05 03 600 02 00 500 433
Содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 500 40
Прочие мероприятия 05 03 600 05 00 500 868,6
Культура 08 00 000 00 00 000 1284,6
Дворцы и дома культуры 08 01 440 99 00 000 376
Обеспечение дея-ти учреждений 08 01 440 99 00 001 376
Библиотеки 08 01 442 99 00 000 908,6
Обеспечение деятельности учреждений 08 01 442 99 00 001 908,6
Мероприятия в области культуры и спорта 09 08 795 00 00 500 5
Оказание услуг социальной помощи 10 03 505 86 00 005 30
Итого расходов 11040,50
Дефицит 374,3