Постановление от 06.03.2015 г № 84
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 "О государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы".
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 6 ИЮНЯ 2013 Г. N 274
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
1.Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"О государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2018 годы".
2.По тексту постановления слова и цифры "2013 - 2017 годы" заменить словами и цифрами "2013 - 2018 годы" в соответствующем падеже.
3.В государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы", утвержденной указанным постановлением:
1) по тексту слова и цифры "2013 - 2017 годы" заменить словами и цифрами "2013 - 2018 годы" в соответствующем падеже;
2) в паспорте:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования государственной программы составляет - 401 714,7 тыс. руб. из них:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 70 903,8 тыс. руб.;
2015 год - 88 609,4 тыс. руб.;
2016 год - 68 869,2 тыс. руб.;
2017 год - 68 369,2 тыс. руб.;
2018 год - 68 369,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета составляет - 212 649,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 32 842,8 тыс. руб.;
2015 год - 54 760,0 тыс. руб.;
2016 год - 44 226,2 тыс. руб.;
2017 год - 44 226,2 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм, республиканских целевых программ за счет средств республиканского бюджета составляет:
Подпрограмма 1 - 23 000,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 132 084,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 26 728,4 тыс. руб.;
РЦП 1 - 24 040,0 тыс. руб.;
РЦП 2 - 6 796,1 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета составляет - 163 852,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 20 454,6 тыс. руб.;
2015 год - 26 243,0 тыс. руб.;
2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;
2017 год - 24 143,0 тыс. руб.;
2018 год - 68 369,2 тыс. руб.;
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета по подпрограммам составляет:
Подпрограмма 1 - 106 605,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 52 444,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 4 803,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 25 212,8 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 17 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 7 606,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета
по подпрограммам составляет:
Подпрограмма 1 - 10 000,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 15 212,8 тыс. руб. |
";
3) в Разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы" абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"Реализацию государственной программы предполагается осуществить в один этап в течение шести лет (2013 - 2018 годы).";
4) в абзаце восьмом Раздела III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы" слова и цифры "в 2014 - 2017 годах" заменить словами и цифрами "в 2014 - 2018 годах";
5) Раздел IX "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
Реализация каждого из направлений государственной программы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы, предусмотренное Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, составляет 212 649,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 32 842,8 тыс. руб.;
2015 год - 54 760,0 тыс. руб.;
2016 год - 44 226,2 тыс. руб.;
2017 год - 44 226,2 тыс. руб.
При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач государственной программы из республиканского бюджета составляет 163 852,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 20 454,6 тыс. руб.;
2015 год - 26 243,0 тыс. руб.;
2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;
2017 год - 24 143,0 тыс. руб.;
2018 год - 68 369,2 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 25 212,8 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 17 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 7 606,4 тыс. руб.
Таким образом, общий необходимый объем финансирования государственной программы составляет 401 714,7 тыс. руб. из них:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 70 903,8 тыс. руб.;
2015 год - 88 609,4 тыс. руб.;
2016 год - 68 869,2 тыс. руб.;
2017 год - 68 369,2 тыс. руб.;
2018 год - 68 369,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета приведено в Приложении N 6.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов на реализацию целей государственной программы приведены в Приложении N 7.
Только полное финансирование мероприятий государственной программы, включающее выделение дополнительных объемов ресурсов, позволит достичь целей и решить задачи государственной программы.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий государственной программы и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.
Объемы финансирования государственной программы из республиканского бюджета рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.
Финансирование государственной программы из федерального бюджета основано на софинансировании по разработанным профильными федеральными органами исполнительной власти правилам распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.
Объемы финансирования мероприятий по построению инфраструктуры универсальной электронной карты рассчитывались на основе модели затрат уполномоченной организации субъекта Российской Федерации, разработанной федеральной уполномоченной организацией ОАО "Универсальная электронная карта" в целях оказания помощи субъектам и региональным уполномоченным организациям по построению инфраструктуры универсальной электронной карты.";
6) в пункте 2.2 Раздела XII "Методика оценки эффективности государственной программы":
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.2. Критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление общих затрат на реализацию программных мероприятий с расходами из различных источников. Критерий бюджетной эффективности учитывает сопоставление затрат республиканского бюджета на реализацию программных мероприятий с затратами из иных источников. Всего на реализацию государственной программы требуется 401 714,7 тыс. руб. Предполагается также привлечение средств федерального бюджета.";
б) таблицу 1 "Источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Всего |
В том числе: |
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
401 714,7 |
25 212,8 |
6,3 |
376 501,9 |
93,7 |
";
в) цифры "89" заменить цифрами "93,7".;
7) в подпрограмме 1 "Открытый регион":
а) в паспорте:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 |
На момент завершения реализации подпрограммы:
1. Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты - 100 ед.;
2. Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общем количестве населения Республики Калмыкия в 2016 году - 100%%;
3. Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме в 2016 году - 14 ед.;
4. Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве в 2015 году - 100%%;
5. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом в 2016 году - на 20%%;
6. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом в 2017 году - не менее чем на 596 чел.;
7. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом в 2017 году - не менее чем на 30 чел.;
8. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом в 2017 году - примерно на 39,62 млн. руб.;
9. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70%%. |
";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет - 139 605,0 тыс. руб. из них:
2014 год - 32 933,0 тыс. руб.;
2015 год - 33 743,0 тыс. руб.;
2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;
2017 год - 24 143,0 тыс. руб.
2018 год - 24 143,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств республиканского бюджета составляет - 23 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 000,0 тыс. руб.
2015 год - 10 000,0 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 1, за счет средств республиканского бюджета составляет - 106 605,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 933,0 тыс. руб.;
2015 год - 23 743,0 тыс. руб.;
2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;
2017 год - 24 143,0 тыс. руб.
2018 год - 24 143,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 10 000,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 10 000,0 тыс. руб. |
";
б) Раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 1, цели (при необходимости), задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации
подпрограммы 1
Основной целью подпрограммы 1 является широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
создание нормативно-правовой базы внедрения и использования ИКТ в органах исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;
обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства;
создание инфраструктуры УЭК в Республике Калмыкия;
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".
Цель и задачи подпрограммы 1 полностью соответствуют целям и задачам в области использования ИКТ и связи, определенным Концепцией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года.
Показателями решения задач подпрограммы 1 являются:
количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты;
доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общем количестве населения Республики Калмыкия;
количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме;
доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве;
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом;
снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом;
снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом;
сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом;
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70%%.
Реализация подпрограммы "Открытый регион" обеспечит широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни.
Выполнение мероприятий подпрограммы 1 является необходимым условием реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212, распоряжения Правительства Российской Федерации N 1993-р от 17 декабря 2009 года, Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации", Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 г. N 152.
Решение поставленных задач характеризуется следующими результатами:
создание базовой инфраструктуры электронного правительства, позволяющей оперативно собирать и обрабатывать документы и сведения, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций);
внедрение УЭК и увеличение государственных и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием УЭК;
упорядочение и оптимизация способов информационного обмена между органами власти, задействованными в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, путем внедрения информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение возможности обращения в экстренных случаях по единому номеру "112" на всей территории Республики Калмыкия.
Реализацию подпрограммы 1 предполагается осуществить в один этап в течение шести лет (2013 - 2018 годы).";
в) Раздел VIII "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Реализация каждого из направлений подпрограммы 1 требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1, предусмотренное Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, составляет 23 000,0 тыс. руб., в том числе из них:
2014 год - 13 000,0 тыс. руб.
2015 год - 10000,0 тыс. руб.
При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач подпрограммы 1 из республиканского бюджета составляет 106 605,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 9 933,0 тыс. руб.;
2015 год - 23 743,0 тыс. руб.;
2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;
2017 год - 24 143,0 тыс. руб.
2018 год - 24 143,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 10 000,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 10 000,0 тыс. руб.
Таким образом, общий необходимый объем финансирования подпрограммы 1 составляет 139 605,0 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета - 10 000,0 тыс. руб.:
2014 год - 10 000,0 тыс. руб.;
из республиканского бюджета - 23 000,0 тыс. руб.:
2014 год - 13 000,0 тыс. руб.;
2015 год - 10 000,0 тыс. руб.;
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 1, за счет средств республиканского бюджета составляет - 106 605,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 933,0 тыс. руб.;
2015 год - 23 743,0 тыс. руб.;
2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;
2017 год - 24 143,0 тыс. руб.
2018 год - 24 143,0 тыс. руб.
Только полное финансирование мероприятий подпрограммы 1, включающее выделение дополнительных объемов ресурсов, позволит достичь цели и решить задачи подпрограммы 1.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы 1 и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.
Объемы финансирования подпрограммы 1 из республиканского бюджета рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.
Финансирование подпрограммы 1 из федерального бюджета основано на софинансировании по разработанным профильными федеральными органами исполнительной власти правилам распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, приведен в Приложениях NN 6, 7.";
8) В подпрограмме 2 "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2017 годы":
а) в паспорте:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 |
Количество открываемых отделов АУ "МФЦ" - 14;
количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ (удаленных рабочих мест МФЦ) - 50;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, к 2015 году - 90%%;
временя ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - 15 мин.;
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, к 2018 году - 90%%. |
";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет - 199 741,4 тыс. руб., из них:
2014 год - 31 945,4 тыс. руб.;
2015 год - 49 528,8 тыс. руб.;
2016 год - 39 422,4 тыс. руб.;
2017 год - 39 422,4 тыс. руб.;
2018 год - 39 422,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств республиканского бюджета составляет - 132 084,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 817,4 тыс. руб.;
2015 год - 39 422,4 тыс. руб.;
2016 год - 39 422,4 тыс. руб.;
2017 год - 39 422,4 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 2, за счет средств республиканского бюджета составляет - 52 444,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 10 521,6 тыс. руб.;
2015 год - 2 500,0 тыс. руб.;
2018 год - 39 422,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составляет - 15 212,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 7 606,4 тыс. руб. |
";
б) Раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроки
и этапы реализации подпрограммы 2
Приоритетами государственной политики по созданию сети МФЦ являются:
обеспечение единых стандартов комфортности МФЦ Республики Калмыкия;
реализация возможности получения государственных услуг в МФЦ по экстерриториальному принципу;
обеспечение предоставления услуг универсальными специалистами (принцип вневедомственности).
В целях достижения показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте "е" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", основной целью подпрограммы 2 является повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг посредством развития в Республике Калмыкия сети многофункциональных центров.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
создание сети многофункциональных центров путем открытия структурных подразделений автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на территории муниципальных образований Республики Калмыкия;
информационная поддержка открываемых структурных подразделений автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";
внедрение современных технологий и технических средств в процесс предоставления государственных и муниципальных услуг;
формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, проведение регулярного мониторинга.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 представлены в Приложении N 1 к настоящей государственной программе. Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Республики Калмыкия отражены в Приложении N 1а.
Ожидаемые результаты, характеризующие решение поставленных задач, следующие:
увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия;
временя ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг;
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
Достижение ожидаемого эффекта возможно только при решении совокупности поставленных задач и достижении исходной цели.
Реализацию подпрограммы 2 предполагается осуществить в один этап в течение шести лет (2013 - 2018 годы).";
в) пункт 1 Раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"1. Материальное и организационное обеспечение сети МФЦ. Указанное мероприятие подразумевает приобретение или аренду помещения для МФЦ, проведение капитального, текущего ремонта помещений, оснащение МФЦ офисной мебелью в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376, а также мероприятия по содержанию сети МФЦ, включая оплату труда сотрудников.";
г) Раздел VIII "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 2
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий создания и развития сети МФЦ в Республике Калмыкия на 2013 - 2018 годы, а также межбюджетного трансферта, направляемого из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на завершение работ по созданию сети МФЦ в 2014 - 2015 годах.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств республиканского бюджета составляет 132 084,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 817,4 тыс. руб.;
2015 год - 39 422,4 тыс. руб.;
2016 год - 39 422,4 тыс. руб.;
2017 год - 39 422,4 тыс. руб.
При этом объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 2, за счет средств республиканского бюджета составляет 52 444,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 10 521,6 тыс. руб.;
2015 год - 2 500,0 тыс. руб.;
2018 год - 39 422,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составляет 15 212,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 7 606,4 тыс. руб.
Таким образом, общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 199 741,4 тыс. руб., из них:
2014 год - 31 945,4 тыс. руб.;
2015 год - 49 528,8 тыс. руб.;
2016 год - 39 422,4 тыс. руб.;
2017 год - 39 422,4 тыс. руб.;
2018 год - 39 422,4 тыс. руб.
Только полное финансирование мероприятий подпрограммы 2, включающее выделение дополнительных объемов ресурсов, позволит достичь цели и решить задачи подпрограммы 2, тем самым обеспечить исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы 2 и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, приведен в Приложениях NN 6, 7.";
9) в подпрограмме 3 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы":
а) в паспорте:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 |
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет - 31 532,2 тыс. руб., из них:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 337,6 тыс. руб.;
2016 год - 4 803,8 тыс. руб.;
2017 год - 4 803,8 тыс. руб.;
2018 год - 4 803,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств республиканского бюджета составляет - 26 728,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 337,6 тыс. руб.;
2016 год - 4 803,8 тыс. руб.;
2017 год - 4 803,8 тыс. руб.;
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 3, за счет средств республиканского бюджета составляет - 4 803,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 4 803,8 тыс. руб. |
";
б) Раздел VIII "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 3
Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 31 532,2 тыс. руб., из них:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 337,6 тыс. руб.;
2016 год - 4 803,8 тыс. руб.;
2017 год - 4 803,8 тыс. руб.;
2018 год - 4 803,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств республиканского бюджета составляет 26 728,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 337,6 тыс. руб.;
2016 год - 4 803,8 тыс. руб.;
2017 год - 4 803,8 тыс. руб.;
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 3, за счет средств республиканского бюджета составляет 4 803,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 4 803,8 тыс. руб.
Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации подпрограммы 3 не предусматривается.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств республиканского бюджета в 2013 - 2018 годах приведено в Приложении N 6.
Объемы финансирования подпрограммы 3 подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период.";
10) Приложения NN 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в следующей редакции: