Постановление от 17.09.2014 г № 357

О внесении изменений в государственную программу «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 — 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274


Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 "О государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы".
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017
ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ ОТ 6 ИЮНЯ 2013 ГОДА N 274 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
1.В паспорте государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы":
1) позицию "Задачи программы" изложить в следующей редакции:
"
Задачи программы 1. Создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в органах исполнительной власти Республики Калмыкия. 2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства. 3. Обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства. 4. Создание инфраструктуры универсальной электронной карты в Республике Калмыкия. 5. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 6. Создание сети многофункциональных центров путем открытия структурных подразделений автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на территории муниципальных образований Республики Калмыкия. 7. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, проведение регулярного мониторинга.

";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы Общий объем финансирования государственной программы составляет - 355 185,1 тыс. руб. из них: 2013 год - 36 593,9 тыс. руб.; 2014 год - 91 797,4 тыс. руб.; 2015 год - 71 977,4 тыс. руб.; 2016 год - 76 599,5 тыс. руб.; 2017 год - 78 216,9 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета составляет - 108 675,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 36 593,9 тыс. руб.; 2014 год - 32 842,8 тыс. руб.; 2015 год - 19 619,6 тыс. руб.; 2016 год - 19 619,6 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм, республиканских целевых программ за счет средств республиканского бюджета составляет: Подпрограмма 1 - 13 000,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 42 520,4 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 22 319,4 тыс. руб.; РЦП 1 - 24 040,0 тыс. руб.; РЦП 2 - 6 796,1 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета составляет 208 009,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 20 454,6 тыс. руб.; 2015 год - 52 357,8 тыс. руб.; 2016 год - 56 979,9 тыс. руб.; 2017 год - 78 216,9 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета по подпрограммам составляет: Подпрограмма 1 - 86 262,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 116 479,1 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 5 268,1 тыс. руб. Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 38 500,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 38 500,0 тыс. руб.

".
2.Абзацы одиннадцатый и двенадцатый раздела I "Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" изложить в следующей редакции:
"Республиканской целевой программой "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 сентября 2011 г. N 341, в 2013 году предусмотрено финансирование открытия автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и трех его районных отделов.
Однако обеспечить улучшение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на всей территории Республики Калмыкия на базе автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" невозможно без дальнейшего расширения сети его структурных подразделений в муниципальных образованиях.".

3.Абзацы двенадцатый и тринадцатый раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"создание сети многофункциональных центров путем открытия структурных подразделений автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на территории муниципальных образований Республики Калмыкия;
формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, проведение регулярного мониторинга;".

4.Абзацы десятый и одиннадцатый раздела III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы" изложить в следующей редакции:
"создание сети многофункциональных центров путем открытия структурных подразделений автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на территории муниципальных образований Республики Калмыкия;
формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, проведение регулярного мониторинга;".

5.Раздел VI "Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"VI. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных
и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов
в реализации государственной программы
Реализация государственной программы в рамках создания сети многофункциональных центров на территории Республики Калмыкия осуществляется с участием автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

";
6.Раздел IX "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
Реализация каждого из направлений государственной программы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы, предусмотренное Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, составляет 108 675,9 тыс. руб., в том числе из них:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 32 842,8 тыс. руб.;
2015 год - 19 619,6 тыс. руб.;
2016 год - 19 619,6 тыс. руб.
При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач государственной программы из республиканского бюджета составляет 208 009,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 20 454,6 тыс. руб.;
2015 год - 52 357,8 тыс. руб.;
2016 год - 56 979,9 тыс. руб.;
2017 год - 78 216,9 тыс. руб.
Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 38 500,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 38 500,0 тыс. руб.
Таким образом, общий необходимый объем финансирования государственной программы составляет 355 185,1 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета - 38 500,0 тыс. руб.:
2014 год - 38 500,0 тыс. руб.;
из республиканского бюджета - 316 685,1 тыс. руб.:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 53 297,4 тыс. руб.;
2015 год - 71 977,4 тыс. руб.;
2016 год - 76 599,5 тыс. руб.;
2017 год - 78 216,9 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета приведено в Приложении N 6.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов на реализацию целей государственной программы приведены в Приложении N 7.
Только полное финансирование мероприятий государственной программы, включающее выделение дополнительных объемов ресурсов, позволит достичь целей и решить задачи государственной программы.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий государственной программы и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.
Объемы финансирования государственной программы из республиканского бюджета рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.
Финансирование государственной программы из федерального бюджета основано на софинансировании по разработанным профильными федеральными органами исполнительной власти правилам распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.
Объемы финансирования мероприятий по построению инфраструктуры универсальной электронной карты рассчитывались на основе модели затрат уполномоченной организации субъекта Российской Федерации, разработанной федеральной уполномоченной организацией ОАО "Универсальная электронная карта" в целях оказания помощи субъектам и региональным уполномоченным организациям по построению инфраструктуры универсальной электронной карты.".

7.В подпункте 2.2 пункта 2 раздела XII "Методика оценки эффективности государственной программы":
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.2. Критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление общих затрат на реализацию программных мероприятий с расходами из различных источников. Критерий бюджетной эффективности учитывает сопоставление затрат республиканского бюджета на реализацию программных мероприятий с затратами из иных источников. Всего на реализацию государственной программы требуется 355 185,1 тыс. руб. Предполагается так же привлечение средств федерального бюджета.";

2) таблицу 1 "Источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Всего В том числе:
Федеральный бюджет Республиканский бюджет
тыс. руб. % тыс. руб. %
355 185,1 38 500,0 11 316 685,1 89

";
3) цифры "82,7" заменить цифрами "89".
8.В подпрограмме 1 "Открытый регион":
1) в паспорте:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 На момент завершения реализации подпрограммы: 1. Доля официальных сайтов органов исполнительной власти Республики Калмыкия, обеспечивающих их интерактивное присутствие в сети Интернет и удовлетворяющих требованиям законодательства о раскрытии информации о деятельности органов государственной власти, от их общего количества - 90%; 2. Количество выпущенных универсальных карт - 70000 шт.; 3. Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты - 100 ед.; 4. Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия - 100%; 5. Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме - 14 ед.; 6. Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве - 100%; 7. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом на 20%; 8. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом не менее чем на 596 чел.; 9. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом не менее чем на 30 чел.; 10. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом примерно на 39,62 млн. руб.; 11. Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в течение последних 5 лет, от их общей численности - 55%; 12. Доля органов исполнительной власти Республики Калмыкия, имеющих штатные подразделения или уполномоченных по информационной безопасности, от их общего количества - 100%.

";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет - 137 762,0 тыс. руб. из них: 2014 год - 61 433,0 тыс. руб.; 2015 год - 26 343,0 тыс. руб.; 2016 год - 25 243,0 тыс. руб.; 2017 год - 24 743,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств республиканского бюджета составляет - 13 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 13 000,0 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 1, за счет средств республиканского бюджета составляет - 86 262,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 9 933,0 тыс. руб.; 2015 год - 26 343,0 тыс. руб.; 2016 год - 25 243,0 тыс. руб.; 2017 год - 24 743,0 тыс. руб. Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 38 500,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 38 500,0 тыс. руб.

";
2) раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы 1, цели (при необходимости),
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы 1
Основной целью подпрограммы 1 является широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
создание нормативно-правовой базы внедрения и использования ИКТ в органах исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;
обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства;
создание инфраструктуры УЭК в Республике Калмыкия;
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

Цель и задачи подпрограммы 1 полностью соответствуют целям и задачам в области использования ИКТ и связи, определенным Концепцией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года.
Показателями решения задач подпрограммы 1 являются:
доля официальных сайтов органов исполнительной власти Республики Калмыкия, обеспечивающих их интерактивное присутствие в сети Интернет и удовлетворяющих требованиям законодательства о раскрытии информации о деятельности органов государственной власти, от их общего количества - 90%;
количество выпущенных универсальных карт - 70 000 шт.;
количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты - 100 ед.;
доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия - 100%;
количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме - 14 ед.;
доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве - 100%;
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом на 20%;
снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом не менее чем на 596 чел.;
снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом не менее чем на 30 чел.;
сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом примерно на 39,62 млн. руб.;
доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в течение последних 5 лет, от их общей численности - 55%;
доля органов исполнительной власти Республики Калмыкия, имеющих штатные подразделения или уполномоченных по информационной безопасности, от их общего количества - 100%.
Реализация подпрограммы "Открытый регион" обеспечит широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни.
Выполнение мероприятий подпрограммы 1 является необходимым условием реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212, распоряжения Правительства Российской Федерации N 1993-р от 17 декабря 2009 года, Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации", Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 г. N 152.
Решение поставленных задач характеризуется следующими результатами:
создание базовой инфраструктуры электронного правительства, позволяющей оперативно собирать и обрабатывать документы и сведения, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций);
внедрение УЭК и увеличение государственных и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием УЭК;
упорядочение и оптимизация способов информационного обмена между органами власти, задействованными в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, путем внедрения информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение возможности обращения в экстренных случаях по единому номеру "112" на всей территории Республики Калмыкия.
Реализацию подпрограммы 1 предполагается осуществить в один этап в течение пяти лет (2013 - 2017 годы).";
3) раздел VIII "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 1
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий по развитию и использованию информационных и телекоммуникационных технологий.
Реализация каждого из направлений подпрограммы 1 требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1, предусмотренное Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, составляет 13 000,0 тыс. руб., в том числе из них:
2014 год - 13 000,0 тыс. руб.
При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач подпрограммы 1 из республиканского бюджета составляет 86 262,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 9 933,0 тыс. руб.;
2015 год - 26 343,0 тыс. руб.;
2016 год - 25 243,0 тыс. руб.;
2017 год - 24 743,0 тыс. руб.
Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 38 500,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 38 500,0 тыс. руб.
Таким образом, общий необходимый объем финансирования подпрограммы 1 составляет 137 762,0 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета - 38 500,0 тыс. руб.:
2014 год - 38 500,0 тыс. руб.;
из республиканского бюджета - 99 262,0 тыс. руб.:
2014 год - 22 933,0 тыс. руб.;
2015 год - 26 343,0 тыс. руб.;
2016 год - 25 243,0 тыс. руб.;
2017 год - 24 743,0 тыс. руб.
Только полное финансирование мероприятий подпрограммы 1, включающее выделение дополнительных объемов ресурсов, позволит достичь цели и решить задачи подпрограммы 1.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы 1 и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.
Объемы финансирования подпрограммы 1 из республиканского бюджета рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.
Финансирование подпрограммы 1 из федерального бюджета основано на софинансировании по разработанным профильными федеральными органами исполнительной власти правилам распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, приведен в приложениях NN 6, 7.".

9.В подпрограмме 2 "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2017 годы":
1) в паспорте "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2017 годы":
позицию "Задачи подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы 2 1. Создание сети многофункциональных центров путем открытия структурных подразделений автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на территории муниципальных образований Республики Калмыкия. 2. Информационная поддержка открываемых структурных подразделений автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". 3. Внедрение современных технологий и технических средств в процесс предоставления государственных и муниципальных услуг. 4. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, проведение регулярного мониторинга.

".
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 количество открываемых отделов АУ "МФЦ" - 14; количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ (удаленных рабочих мест МФЦ) - 50; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, к 2015 году - 90%; сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, к 2014 году - 15 мин.; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, к 2017 году - 80%.

";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет - 158 999,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 24 339,0 тыс. руб.; 2015 год - 40 366,3 тыс. руб.; 2016 год - 46 088,4 тыс. руб.; 2017 год - 48 205,8 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств республиканского бюджета составляет - 42 520,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 13 817,4 тыс. руб.; 2015 год - 14 351,5 тыс. руб.; 2016 год - 14 351,5 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 2, за счет средств республиканского бюджета составляет - 116 479,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 10 521,6 тыс. руб.; 2015 год - 26 014,8 тыс. руб.; 2016 год - 31 736,9 тыс. руб.; 2017 год - 48 205,8 тыс. руб.

";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" слово "филиалах" заменить словами "структурных подразделениях";
2) абзацы седьмой и восьмой раздела I "Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" абзацы изложить в следующей редакции:
"Республиканской целевой программой "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 сентября 2011 г. N 341, в 2013 году предусмотрено финансирование открытия автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и трех его районных отделов.
Однако обеспечить улучшение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на всей территории Республики Калмыкия на базе автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" невозможно без дальнейшего расширения сети его структурных подразделений в муниципальных образованиях.";

3) раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроки
и этапы реализации подпрограммы 2
Приоритетами государственной политики по созданию сети МФЦ являются:
обеспечение единых стандартов комфортности МФЦ Республики Калмыкия;
реализация возможности получения государственных услуг в МФЦ по экстерриториальному принципу;
обеспечение предоставления услуг универсальными специалистами (принцип вневедомственности).
В целях достижения показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте "е" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", основной целью подпрограммы 2 является повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг посредством развития в Республике Калмыкия сети многофункциональных центров.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
создание сети многофункциональных центров путем открытия структурных подразделений автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на территории муниципальных образований Республики Калмыкия;
информационная поддержка открываемых структурных подразделений автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";

внедрение современных технологий и технических средств в процесс предоставления государственных и муниципальных услуг;
формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, проведение регулярного мониторинга.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 представлены в Приложении N 1 к настоящей государственной программе. Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Республики Калмыкия отражены в Приложении N 1а.
Ожидаемые результаты, характеризующие решение поставленных задач, следующие:
увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия;
сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг;
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
Достижение ожидаемого эффекта возможно только при решении совокупности поставленных задач и достижении исходной цели.
Реализацию подпрограммы 2 предполагается осуществить в один этап в течение пяти лет (2013 - 2017 годы).";
4) раздел VII "Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 2" и раздел VIII "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"VII. "Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных и иных
организаций, а также целевых внебюджетных фондов
в реализации подпрограммы 2
Реализация программы 2 осуществляется с участием автономного учреждения Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

VIII.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий создания и развития сети МФЦ в Республике Калмыкия на 2013 - 2017 годы.
Указанные средства предусматриваются в соответствующих бюджетах.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств республиканского бюджета составляет 42 520,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13817,4 тыс. руб.;
2015 год - 14351,5 тыс. руб.;
2016 год - 14351,5 тыс. руб.
При этом объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 2, за счет средств республиканского бюджета составляет 116 479,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 10 521,6 тыс. руб.;
2015 год - 26 014,8 тыс. руб.;
2016 год - 31 736,9 тыс. руб.;
2017 год - 48 205,8 тыс. руб.
Дополнительные средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы 2, в основном будут направлены на оснащение и оборудование сети МФЦ в муниципальных образованиях Республики Калмыкия.
Таким образом, общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 158 999,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 0 тыс. руб.;
2014 год - 24 339,0 тыс. руб.;
2015 год - 40 366,3 тыс. руб.;
2016 год - 46 088,4 тыс. руб.;
2017 год - 48 205,8 тыс. руб.
Только полное финансирование мероприятий подпрограммы 2, включающее выделение дополнительных объемов ресурсов, позволит достичь цели и решить задачи подпрограммы 2, тем самым реализовать Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы 2 и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, приведен в приложениях NN 6, 7.".
10.Позицию паспорта "Объемы и источники финансирования по направлениям и годам" республиканской целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам Общий объем финансирования Программы из республиканского бюджета составляет - 24 040 тыс. руб. из них: 2012 год - 0 тыс. руб.; 2013 год - 24 040 тыс. руб.; 2014 год - 0 тыс. руб.

".
11.Приложения NN 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложения

2014-09-17 Приложение к Постановлению от 17 сентября 2014 года № 357 Сведение