Приложение к Постановлению от 31.08.2006 г № 340 Программа

Перечень программных мероприятий республиканской целевой программы «Проведение административной реформы в республике калмыкия на 2006-2008 годы»


N
проек-
та




Наименование
мероприятий





Ответствен-
ные
исполнители
и сроки
реализации


Финанси-
рование  (тыс.руб.)




Финансирование,тыс.руб.
Целевые
индикаторы
и
показатели
реализуе-
мого
проекта
2006 г.




2007 г.




2008 г.




1.



















Оптимизация
функций орга-
нов исполни-
тельной
власти РК
(ОИВ), в том
числе ликви-
дация дубли-
рующих и
избыточных и
функций,
всего
 
8195,0











5495,0











2700,0











0,0











Доля избы-
точных и
дублирую-
щих
функций
ОИВ РК
(2006 г.-
5%, 2007г
- 15%);
доля ОИВ
РК, охва-
ченных
функцио-
нальным
анализом
(2007 г. -
1); реестр
государ-
ственных
функций
ОИВ РК,
рекомендо-
ванных к
передаче
на внешнее
исполнение
(2007 г. -
1).














































































































































в том числе:

1890,0


0,0


1890,0


0,0

федеральный
бюджет
респ. бюджет
3205,0
2395,0
810,0
0,0
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
3200,0



3100,0



0,0



0,0



1.1.























Анализ
действующего
законодатель-
ства РК,
регламентиру-
ющего и
фиксирующего
деятельность
органов
исполнитель-
ной власти
(ОИВ)
Республики
Калмыкия,
подготовка
проектов
нормативных
правовых
актов по
по проведению
функциональ-
ного анализа
полномочий,
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
ОИВ РК
(3-4 кв.
2006 г.)


















0,0























0,0























0,0























0,0























 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
1.2.















Проведение
обучающих
семинаров для
государствен-
ных граждан-
ских служащих
РК по
проведению
функциональ-
ного анализа
деятельности
(ОИВ) РК,
включая
экспертное
сопровождени-
е, всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
ОИВ РК
(3-4 кв.
2006 г.)










600,0















600,0















0,0















0,0















 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
300,0
300,0
  
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
300,0



300,0



  
1.3.






















Проведение
функциональ-
ного анализа
деятельности
"пилотных"
ОИВ РК
(Минздрав РК,
Минобрнауки
РК) с целью
устранения
избыточных и
дублирующих
функций в
рамках
межрегиональ-
ного проекта
"Внедрение
элементов
управления по
результатам
на региональ-
ном уровне",
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Минздрав РК
Минобрнауки
РК

















1100,0






















1100,0






















0,0






















0,0






















 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
1100,0



1100,0



  
1.4.



















Функциональ-
ный анализ в
сфере соцза-
щиты и
занятости
населения в
рамках
совместного
проекта с
Всемирным
банком "По
повышению
эффективности
программ
социальной
защиты в
регионах
Российской
Федерации",
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Минтруд РК,
Управление
федеральной
государ-
ственной
службы
занятости
населения
по РК,
Рабочая
группа   <*>






1100,0



















1100,0



















0,0



















0,0



















 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
1100,0



1100,0



  
1.5.













Проведение
полномасштаб-
ного функцио-
нального
анализа
деятельности
всех ОИВ РК с
целью
устранения
избыточных и
дублирующих
функций,
всего

Аппарат
Правитель-
ства РК,
Рабочая
группа   <*>   ,
рабочие
группы при
ОИВ РК
(4 кв. 2006
г. - 1 кв.
2007 г.)
по РК,
рабочая

2095,0













2095,0













0,0













0,0













        
 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
2095,0
2095,0
  
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
1.6.


















Формирование
первичного
реестра
государствен-
ных функций
"пилотных"
ОИВ РК
(Минздрав РК,
Минобрнауки
РК) в рамках
межрегиональ-
ного проекта
"Внедрение
элементов
управления по
результатам
на региональ-
ном уровне",
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Минздрав РК
Минобрнауки
РК













0,0


















0,0


















0,0


















0,0


















 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
1.7.























Формирование
первичного
реестра
государствен-
ных функций
ОИВ РК и
государствен-
ных услуг,
включая
перечень
приоритетных
услуг,
которые
подлежат
регламентации
и стандарти-
зации,
включая
реестры
государствен-
ных функций
"пилотных"
министерств,
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Рабочая
группа
(3 кв. 2007
г.)

















600,0























600,0























0,0























0,0























 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
600,0



600,0



  
1.8.








Разработка
предложений
по совершен-
ствованию
структуры и
функций ОИВ
Республики
Калмыкия,
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Администра-
ция Главы
РК,
ОИВ РК (4)


0,0








0,0








0,0








0,0








 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
1.9.













Формирование
первичного
реестра
государствен-
ных функций
ОИВ РК,
рекомендован-
ных к переда-
че на внешнее
исполнение,
включая
экспертное
сопровождени-
е, всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Рабочая
группа
(4 кв. 2007
г.)







0,0













0,0













0,0













0,0













 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
1.10.









Анализ
полномочий
органов
исполнитель-
ной власти РК
по реализации
контрольных и
надзорных
функций,
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Рабочая
группа,
ОИВ РК
(2007 г.)



1500,0









600,0









1500,0









0,0









 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
1050,0
 
1050,0
 
 
респ. бюджет
 
450,0
 
450,0
 
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
1.11.







Согласование
и утверждение
проектов
перечня
функций и
полномочий
ОИВ РК,
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Рабочая
группа
ОИВ РК
(2007 г.)

0,0







0,0







0,0







0,0







 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
1.12.












Проведение
конкурса
среди внешних
организаций
по передаче
"пилотных"
функций ОИВ
РК, рекомен-
дованных к
передаче на
внешнее
исполнение,
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Рабочая
группа,
ОИВ РК
(2007 -
2008 г.г)





1200,0












0,0












1200,0












0,0












 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
840,0
 
840,0
 
 
респ. бюджет
 
360,0
 
360,0
 
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
1.13.

















Подготовка
проекта
нормативного
правового
акта,
предусматри-
вающего
процедуру
публичного
доказатель-
ства органами
исполнитель-
ной власти
необходимости
введения
дополнитель-
ных функций,
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Рабочая
группа,
ОИВ РК
(2007 -
2008 г.г)










0,0

















0,0

















0,0

















0,0

















 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
2.


















Разработка и
внедрение
стандартов
государствен-
ных услуг,
администра-
тивных
регламентов
исполнения
государствен-
ных функций и
оказания
государствен-
ных услуг в
органах
исполнитель-
ной власти
(ОИВ) РК,
всего
 
65239,0


















16380,4


















24522,7


















24335,9


















Доля
органов
исполни-
тельной
власти РК
от общего
количества
утвердив-
ших адми-
нистратив-
ные
регламенты
выполнения
государ-
ственных
функций и
предостав-
ления
государ-
ственных
услуг
(2006 г.-
14%; 2007
г. - 28%;
2008 г. -
50%); доля
исполни-
тельных
органов
исполни-
тельной
власти РК,
осущест-
вляющих
регулярный
мониторинг
и оценку
качества
оказывае-
мых
государ-
ственных
услуг
(2006 г.-
14%; 2007
г. - 28%;
2008 г. -
50%); доля
районных
муници-
пальных
образова-
ний от
общего
количес-
тва, охва-
ченных
действием
админис-
тративных
регламен-
тов
выполнения
государ-
ственных
функций и
предостав-
ления
государ-
ственных
услуг
(2006 г.-
14%; 2007
г. - 40%;
2008 г. -
60%);
сокращение
количества
жалоб от
граждан и
организа-
ций по
несоблюде-
нию
админис-
тративных
регламен-
тов (2006
г. - 20%;
2007 г. -
10%; 2008
г. - 5%).





























































































 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
29333,0
4000,0
13333,0
12000,0
 
респ. бюджет
 
32606,0
9480,0
10989,7
12135,9
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
3300,0



2900,0



200,0



200,0



2.1.
















Создание
реестра
(перечня)
государствен-
ных и бюджет-
ных услуг в
"пилотных"
ОИВ в рамках
Межрегиональ-
ного проекта
"Внедрение
элементов
управления по
результатам
на региональ-
ном уровне",
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Рабочая
группа,
ОИВ РК
(2006 -
2007 г.г)









600,0
















600,0
















0,0
















0,0
















 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
600,0



600,0



  
2.3.

















Разработка,
утверждение,
внедрение
администра-
тивных
регламентов
наиболее
массовых и
общественно
значимых
государствен-
ных услуг и
государствен-
ных функций
ОИВ РК с
элементами
стандартиза-
ции, всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
ОИВ РК














61939,0

















13480,4

















24322,7

















24135,9

















 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
29333,0
4000,0
13333,0
12000,0
 
респ. бюджет
 
32606,0
9480,4
10989,7
12135,9
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
2.4.










Экспертиза
проектов
адмрегламен-
тов ОИВ РК по
осуществлению
государствен-
ной
функции и
предоставле-
нию госуслуг,
всего
Рабочая
группа
(3 кв.2006-
2008 г.г.)







0,0










0,0










0,0










0,0










 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
2.5.


































Создание
единой
системы
мониторинга и
контроля за
выполнением
администра-
тивного
регламента и
по оценке
качества
предоставляе-
мых госуслуг
и исполнения
госфункций,
включая
разработку и
внедрение
методики в
рамках
Межрегиональ-
ного проекта
"Внедрение
элементов
управления по
результатам
на региональ-
ном уровне" с
привлечением
республикан-
ских научно-
исследова-
тельских
учреждений,
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
Рабочая
группа,
ОИВ РК,
КИСЭПИ (3кв
2006-2008
г.г.)


























1500,0


































1100,0


































200,0


































200,0


































 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
1500,0



1100,0



200,0



200,0



2.6.













Проведение
социологичес-
ких опросов
по степени
удолетворен-
ности граждан
и субъектов
предпринима-
тельства
качеством и
доступностью
государствен-
ных услуг ОИВ
РК, всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
КИСЭПИ   <*>
(2007-2008
г.г.)








0,0













0,0













0,0













0,0













 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
3.










Внедрение
механизмов
управления по
результатам в
органах
исполнитель-
ной власти
(ОИВ)
Республики
Калмыкия,
всего
 
16723,4










6922,9










8300,5










1500,0










Доля
органов
исполни-
тельной
власти РК,
разрабо-
тавших и
внедривших
показатели
непосред-
ственных и
конечных
результа-
тов
работы, от
общего
количес-
тва (2006
г. - 10%;
2007 г. -
45%; 2008
г. - 60%);
доля
подведом-
ственных
организа-
ций,
имеющих
показатели
результа-
тивности,
от общего
количества
(2007 г.-
20%; 2008
г. - 40%);
доля
органов
исполни-
тельной
власти РК,
разрабо-
тавших
Доклады о
результа-
тах и
основных
направле-
ниях
деятель-
ности, от
общего
количес-
тва (2006
г. - 10%;
2007 г. -
50%; 2008
г. - 70%);
доля
органов
исполни-
тельной
власти РК,
получив-
ших
ресурсы в
конкурс-
ном
порядке,
от общего
количества
(2007 г.-
10%; 2008
г. - 20%).














































































































































































































































































































































































































































 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
4697,0
1177,0
2820,0
700,0
 
респ. бюджет
 
5776,4
645,9
4830,5
300,0
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
6250,0



5100,0



650,0



500,0



3.1.














Подготовка
проектов и
анализ
методических
и нормативных
правовых
документов по
внедрению
механизмов
управления и
бюджетирова-
ния, ориенти-
рованного на
результат,
всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
(3-4 кв.
2006 г.)







0,0














0,0














0,0














0,0














 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
3.2.
































Разработка,
системы
целей, задач
и количес-
твенно
измеримых
ключевых
показателей
результатив-
ности
деятельности,
отражающих
степень
достижения
целей и
оказания
бюджетных
услуг и
исполнения
государствен-
ных функций
ОИВ РК ,
включая
мероприятия
Межрегиональ-
ного проекта
"Внедрение
элементов
управления по
результатам
на региональ-
ном уровне",
всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
(3 кв. 2006
г. -3 кв.)
2007 г.г.)
























750,0
































750,0
































0,0
































0,0
































 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
750,0



750,0



  
3.3.

























Разработка
показателей
деятельности
органов
государствен-
ной власти,
используемых
для оператив-
ного контроля
выполнения
поставленных
задач и
достижения
стратегичес-
ких целей,
включая
мероприятия
Межрегиональ-
ного проекта
"Внедрение
элементов
управления по
результатам
на региональ-
ном уровне",
всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
ОИВ РК,
(2006-2007
г.г)

















150,0

























150,0

























0,0

























0,0

























 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
150,0



150,0



  
3.4.

















Разработка
задач и
показателей
деятельности
для структур-
ных подразде-
лений ОИВ,
включая
мероприятия
Межрегиональ-
ного проекта
"Внедрение
элементов
управления по
результатам
на региональ-
ном уровне",
всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
ОИВ РК,
(2006-2007
г.г)









150,0

















0,0

















150,0

















0,0

















 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
150,0



 
150,0



 
3.5.


































Разработка
показателей
результатив-
ности по
делегирован-
ным полномо-
чиям (в том
числе в сфере
соцзащиты),
делегирован-
ным на
муниципальный
уровень в
рамках
Межрегиональ-
ного проекта
"Внедрение
элементов
управления по
результатам
на региональ-
ном уровне" и
совместного
проекта с
Всемирным
банком
"Повышение
эффективности
программ
социальной
защиты в
регионах
Российской
Федерации",
всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
ОИВ РК,
Минтруд РК,
(2006-2007
г.г.)

























600,0


































600,0


































0,0


































0,0


































 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
600,0



600,0



  
3.6.










Внедрение
механизмов
управления по
результатам
при контроле
за деятель-
ностью
подведом-
ственных
организаций,
всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
ОИВ РК,
(2007-2008
г.г)


2600,0










0,0










1300,0










1300,0










 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
1400,0
 
700,0
700,0
 
респ. бюджет
 
600,0
 
300,0
300,0
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
600,0



 
300,0



300,0



3.7.























Проведение
обучающих
семинаров по
применению
методики
разработки
Докладов о
результатах и
основных
направлениях
деятельности
(ДРОНД) для
специалистов
ОИВ РК в
рамках
Межрегиональ-
ного проекта
"Внедрение
элементов
управления по
результатам
на региональ-
ном уровне",
всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
(4 кв. 2006
г.)
















1600,0























1200,0























200,0























200,0























 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
600,0
600,0
  
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
1000,0



600,0



200,0



200,0



3.8.




























Внедрение
системы
ДРОНДов
"пилотных"
ОИВ РК
(определение
содержание
показателей
результатив-
ности
деятельности
главных
распорядите-
лей бюджетных
средств). По
результатам
внедрения
в "пилотных"
ОИВ республи-
ки применение
системы ДРОНД
в остальных
ОИВ РК.
Подготовка
Сводного
ДРОНД
деятельности
Правительства
РК, всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
(2 кв. 2007
г.-2 кв.
2008 г.)




















4853,4




























1222,9




























3630,5




























0,0




























 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
577,0
577,0
  
 
респ. бюджет
 
4276,4
645,9
3630,5
 
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
3.9.









Разработка и
внедрение
методики
оценки
ДРОНДов,
всего




Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
ОИВ РК,
Минтруд РК,
(2006-2007
г.г.)
600,0









0,0









600,0









0,0









 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
420,0
 
420,0
 
 
респ. бюджет
 
180,0
 
180,0
 
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
3.10.































Формирование
системы
стратегичес-
кого планиро-
вания, оценка
последствий
политики
(подготовка
проектов
отчетов по
оценке
последствий
политики
(отдельных
НПА/програм-
мы, подготов-
ка проекта
НПА,
утверждающего
методику
проведения
оценки
последствий
политики,
проведение
тренинга по
оценке
последствий
политики для
представите-
лей ОИВ РК),
всего
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
(3 кв. 2006
г. - 3 кв.
2007 г.)
























2920,0































1555,0































1420,0































0,0































 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
1000,0
 
1000,0
 
 
респ. бюджет
 
420,0
 
420,0
 
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
1500,0



1500,0



  
3.11.












Разработка и
внедрение
порядка
подготовки и
оценки
качества
республикан-
ских и
ведомственных
целевых
программ
(РЦП и ВЦП),
всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
ОИВ РК
(4 кв. 2006
г. - 3 кв.
2007 г.)






0,0












0,0












0,0












0,0












 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
3.12.























Внедрение
программно-
целевых
принципов
управления
бюджетными
расходами,
разработка
"пилотных"
ВЦП,
разработка
"пилотной"
РЦП, в том
числе в
рамках
Межрегиональ-
ного проекта
"Внедрение
элементов
управления по
результатам
на региональ-
ном уровне",
всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
ОИВ РК
(4 кв. 2006
г. - 3 кв.
2007 г.)

















1500,0























1500,0























0,0























0,0























 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
1500,0



1500,0



  
3.13.










Создание и
внедрение
процедур
целеполага-
ния,
обеспечиваю-
щих привязку
целей к
конкретным
исполнителям,
всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК
(2007-2008
г.г.)



0,0










0,0










0,0










0,0










 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
3.14.











Разработка
порядка
конкурентного
распределения
ресурсов
между
ведомствами и
контроля за
достижением
результатов
их деятель-
ности, всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК
(2007-2008
г.г.)




1000,0











0,0











1000,0











0,0











 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
700,0
 
700,0
 
 
респ. бюджет
 
300,0
 
300,0
 
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
3.15.








Введение
управленчес-
кого учета с
целью
распределения
ресурсов по
поставленным
задачам,
всего
Минфин РК,
Минэкономи-
ки РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК
(2007-2008
г.г.)

0,0








0,0








0,0








0,0








 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
4.






Повышение
эффективности
системы
закупок для
государствен-
ных нужд РК,
всего
 
191,2






191,2






0,0






0,0






Доля
органов
исполни-
тельной
власти РК,
осущест-
вляющих и
координи-
рующих
закупки с
использо-
ванием
электрон-
ной
системы
государ-
ственных
закупок,
от общего
количества
органов
исполни-
тельной
власти РК
(2008 г.-
20%); доля
размещае-
мых
заказов,
проводимых
через АИС
электрон-
ная
система
закупок
для
государ-
ственных
нужд в
общем
объеме
закупаемой
продукции
(2008 г.-
30%).




























































 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
0,0
0,0
0,0
 
респ. бюджет
 
191,2
191,2
0,0
0,0
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



0,0



0,0



0,0



4.1.






















Подготовка
проектов и
анализ
методических
и нормативных
правовых
документов РК
по реализации
ФЗ РФ от 21
июля 2005 г.
N 94-ФЗ
"О размещении
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг для
государствен-
ных и муници-
пальных нужд"
всего
Региональ-
ная служба
государ-
ственного
заказа РК
(3 кв. 2006
г. - 3 кв.
2007 г.)















0,0






















0,0






















0,0






















0,0






















 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
4.2.
















Проведение
обучающих
семинаров для
государствен-
ных граждан-
ских служа-
щих-членов
конкурсных
комиссий
процедурам
оценки
конкурсных
предложений и
по организа-
ции электрон-
ных торгов,
всего
Региональ-
ная служба
государ-
ственного
заказа РК
(2 кв. 2007
г.)










191,2
















191,2
















0,0
















0,0
















 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
191,2
191,2
  
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
4.3.










Внедрение
электронной
системы
торговли для
государствен-
ных нужд
Республики
Калмыкия,
всего


Региональ-
ная служба
государ-
ственного
заказа РК,
Управление
информаци-
онных
ресурсов РК
(2007-2008
г.г.)
0,0










0,0










0,0










0,0










 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
5.










Модернизация
системы
информацион-
ного
обеспечения
органов
исполнитель-
ной власти
Республики
Калмыкия,
всего
 
16363,8










0,0










7569,4










8794,4










Доля
ведомств,
использую-
щих в
работе
аналити-
ческую
программу
класса
"ORGWARE"
от общего
количества
органов
исполни-
тельной
власти РК
(2006 г.-
20%; 2007
г. - 30%;
2008 -
100%);
доля
ведомств,
использую-
щих в
работе
информаци-
онные
модели
аналити-
ческой
платформы,
от общего
количества
органов
исполни-
тельной
власти РК
(2006 г.-
0%; 2007
г. - 30%;
2008 г. -
100%);
доля
ведомств,
имеющих
ведомств,
имеющих
собствен-
ные
Интернет-
сайты, от
общего
количества
органов
исполни-
тельной
власти РК
(2006 г.-
20%; 2007
г. - 80%;
2008 г. -
100%);
доля
ведомств,
интегриро-
ванных в
единую
телекомму-
никацион-
ную сеть,
от общего
количества
органов
исполни-
тельной
власти РК
(2006 г.-
40%; 2007
г. - 70%;
2008 г. -
100%);
доля
ведомств,
интегриро-
ванных в
единую
систему
документо-
оборота,
от общего
количества
органов
исполни-
тельной
власти РК
(2006 г.-
20%; 2007
г. - 80%;
2008 г. -
100%).








































 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
0,0
0,0
0,0
 
респ. бюджет
 
4363,8
0,0
1569,4
2794,4
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
12000,0



0,0



6000,0



6000,0



5.1.











Подготовка
проектов
нормативных
правовых
документов по
внедрению
регламентов
внутренней
организации и
взаимодей-
ствия ОИВ РК,
всего
Аппарат
Правитель-
ства РК,
ОИВ РК
(4 кв. 2006
г.-2007 г.)






0,0











0,0











0,0











0,0











 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
5.2.











Подготовка
проектов
нормативных
правовых
документов по
внедрению
регламентов
внутренней
организации и
взаимодей-
ствия ОИВ РК,
всего
УИР
РК   <**>

ОИВ РК
(4 кв. 2006
г.-3 кв.
2007 г.)





0,0











0,0











0,0











0,0











 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
5.3.












Внедрение
комплекса
аналитических
систем для
прогнозирова-
ния и модели-
рования
социально-
экономических
процессов и
их показате-
лей в РК,
всего
УИР
Республики
Калмыкия
ОИВ РК
(4 кв. 2006
г.-3 кв.
2007 г.)






0,0












0,0












0,0












0,0












 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
5.4.










Разработка и
внедрение
системы
управления,
электронного
документообо-
рота и дело-
производства
Республики
Калмыкия,
всего
Администра-
ция
Главы РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
УИР РК
(4 кв. 2006
г. - 2 кв.
2007 г.)

16363,8










0,0










7569,4










8794,4










 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
4363,8
 
1569,4
2794,4
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
12000,0



 
6000,0



6000,0



5.5.










Модернизация,
поддержка и
актуализация
Интернет-
портала
органов
власти РК,
всего



Администра-
ция
Главы РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
УИР РК,
ОИВ РК
(4 кв.
2006-2008
г.г.)
0,0










0,0










0,0










0,0










 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
5.6.






Создание
телекоммуни-
кационной
сети органов
власти РК,
всего

Управление
информаци-
онных
ресурсов РК
(4 кв. 2006
г. - 3 кв.
2007 г.)
0,0






0,0






0,0






0,0






 
 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
5.7.







Обеспечение
мероприятий
по техничес-
кой защите
информации
в органах
власти РК,
всего
Управление
информаци-
онных
ресурсов РК
(3-4 кв.
2006 г. -
4 кв. 2007
г.)
0,0







0,0







0,0







0,0







 
 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
6.






Повышение
эффективности
государствен-
ной
гражданской
службы в РК,
всего
 
100,0






0,0






100,0






0,0






Создание
кадрового
резерва
государ-
ственных
граждан-
ских
служащих
РК высшей,
главной и
ведущий
групп
должностей
(2006 г.-
да, 2007
г. - да);
доля
исполни-
тельных
органов
власти,
разрабо-
тавших и
внедривших
должност-
ные регла-
менты,
позволяю-
щие
повысить
качество и
ответ-
ственность
исполнения
служащим
своих
должност-
ных
обязаннос-
тей (2006
г. - 50%;
2007 г. -
100%);
доля
органов
исполни-
тельной
власти РК,
установив-
шая особый
порядок
оплаты
труда
государ-
ственных
граждан-
ских
служащих в
зависимос-
ти от
показате-
лей эффек-
тивности и
результа-
тивности
профессио-
нальной
служебной
деятель-
ности,
определяе-
мых в
срочном
служебном
контракте
(2007 г.-
50%; 2008
г. - 100%)










































































































































 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
0,0
0,0
0,0
 
респ. бюджет
 
100,0
0,0
100,0
0,0
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



0,0



0,0



0,0



6.1.






Внедрение
методик и
инструментов
конкурсного
отбора и
оценки
в том числе:
Администра-
ция
Главы РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК

100,0






0,0






100,0






0,0






 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
100,0
 
100,0
 
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
6.2.









Совершенство-
вание взаимо-
отношения
органов
исполнитель-
ной власти РК
со структура-
ми граждан-
ского общес-
тва, всего
ОИВ РК,
Рабочая
группа
(2006-2008
г.г.)





0,0









0,0









0,0









0,0









 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
6.3.








Разработка
стратегии
кадровой
политики в
системе
государствен-
ной граждан-
ской службы
РК, всего
Администра-
ция
Главы РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК,
(2007 г.)


0,0








0,0








0,0








0,0








 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
6.4.









Проведение
мониторинга
реализации
кадровой
политики в
системе
государствен-
ной граждан-
ской службы
РК, всего
Администра-
ция
Главы РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК
(2007-2008
г.г.)


0,0









0,0









0,0









0,0









 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
6.5.












Разработка и
эксперимен-
тальное
внедрение
системы
"быстрого
карьерного
продвижения"
на государ-
ственной
гражданской
службе РК,
всего
Администра-
ция
Главы РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК
(2008 г.)






0,0












0,0












0,0












0,0












 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
6.6.


















Разработка и
внедрение
методик и
инструментов
конкурсного
отбора и
оценки
деятельности
государствен-
ных
гражданских
служащих РК
(в рамках
аттестации,
квалификаци-
онного
экзамена,
текущей
оценки, всего
Администра-
ция
Главы РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК
(2007 г.)












0,0


















0,0


















0,0


















0,0


















 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
6.7.

























Разработка и
внедрение
современных
программ
подготовки,
переподготов-
ки и
повышения
квалификации
кадров
государствен-
ной
гражданской
службы РК
(включая
организацию
стажировок
государствен-
ных
гражданских
служащих
в регионах
Российской
Федерации и
за рубежом),
всего
Администра-
ция
Главы РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК
(2006-2007
г.г.)


















0,0

























0,0

























0,0

























0,0

























 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
6.8.









Совершенство-
вание системы
мотивации и
стимулирова-
ния труда
государствен-
ных
гражданских
служащих РК,
всего
Администра-
ция
Главы РК,
Аппарат
Правитель-
ства РК
(2006-2007
г.г.)


0,0









0,0









0,0









0,0









 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
0,0
   
 
респ. бюджет
 
0,0
   
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
0,0



   
 
ИТОГО:
 
106812,4
28989,5
43192,6
34630,3
 
 
в том числе:
     
 
федер. бюджет
 
35920,0
5177,0
18043,0
12700,0
 
респ. бюджет
 
46242,4
12712,5
18299,6
15230,3
 
внебюджетные
источники
финансирова-
ния
 
24650,0



11100,0



6850,0



6700,0



--------------------------------

<*> Рабочая группа при Правительственной комиссии по проведению административной реформы в Республике Калмыкия (далее - Рабочая группа)
<**> Управление информационных ресурсов Республики Калмыкия