Постановление от 28.06.2012 г № 230

Об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2011 год и основных показателях предварительного прогноза социально-экономического развития отраслей экономики Республики Калмыкия на 2013 год и на период до 2015 года


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2012 г. N 230
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ЗА 2011 ГОД И ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
НА 2013 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 22 февраля 2007 года N 334-III-З "О прогнозировании социально-экономического развития Республики Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1.Принять к сведению информацию Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2011 год.
2.Одобрить прилагаемый предварительный прогноз социально-экономического развития отраслей экономики Республики Калмыкия на 2013 год и на период до 2015 года.
3.Органам исполнительной власти Республики Калмыкия:
обеспечить реализацию основных макроэкономических параметров предварительного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2013 год и на период до 2015 года;
представить в срок до 1 сентября 2012 года в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия предложения по достижению темпов роста основных макроэкономических показателей, предусмотренных в предварительном прогнозе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2013 год и на период до 2015 года;
обеспечить режим экономного и рационального использования бюджетных средств для достижения экономического и социального эффекта от использования бюджетных средств при обязательном выполнении всех социальных обязательств.
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
Л.ИВАНОВА
Одобрен
Постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 28 июня 2012 г N 230
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации, с учетом задач и приоритетов, определенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2011 год и январь-апрель 2012 года.
При подготовке документа учтены прогнозные материалы органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также данные территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти и внебюджетных фондов.
Условия для формирования прогноза на 2013-2015 годы
Прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2013-2015 г.г. разрабатывался по умеренно-оптимистическому варианту, отражающему развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.
Демографическая ситуация
Демографические процессы, происходящие в Республике Калмыкия, отражают в целом общероссийские тенденции. В 2011 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия сократилась на 0,5% по сравнению с 2010 годом и составила 287,80 тыс. человек, по оценке, в 2012 году - 286,29 тыс. человек, с уменьшением к предыдущему году на 0,5%. С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая численность населения в 2015 году составит 286,10 тыс. человек.
Прогноз увеличения численности населения Республики Калмыкия возможен вследствие осуществления на территории республики комплекса мер, направленных на реализацию демографической и миграционной политики, а также мер, направленных на улучшение качества здравоохранения и снижение смертности населения.
Учитывая сложившуюся тенденцию снижения уровня смертности населения и тот факт, что уровень рождаемости доминирует над уровнем смертности, а также реализацию демографических программ по стимулированию рождаемости, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, программы модернизации здравоохранения Республики Калмыкия на 2011-2012 годы, к 2015 году прогнозируется увеличение коэффициента естественного прироста населения с 4,83 промилле в 2012 году до 5,96 промилле в 2015 году, вследствие роста общего коэффициента рождаемости (с 14,94 на 1000 человек населения в 2012 году до 15,60 - в 2015 году) и снижения общего коэффициента смертности (с 10,10 на 1000 человек населения в 2012 году до 9,64 - в 2015 году).
Наиболее всесторонним и интегрирующим показателем здоровья населения является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Изменение этого показателя в Калмыкии происходит в сторону увеличения (с 70,20 лет в 2012 году до 70,90 лет в 2015 году).
Занятость населения
В Республике Калмыкия ситуация в сфере занятости населения стабилизировалась и наметилась тенденция к ее улучшению. В 2011 году среднегодовая численность занятых в экономике увеличилась на 0,3% к уровню 2010 года и составила 114,32 тыс. человек. Уровень безработицы (по методологии МОТ) снизился с 15,0% в 2010 году до 14,2% в 2011 году.
В 2012 году отмечается снижение численности безработных граждан, в том числе, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости населения Республики Калмыкия. По оценке, в 2012 году в связи с положительными тенденциями в развитии экономики республики, среднегодовая численность занятых в экономике составит 114,69 тыс. человек. По прогнозу, в 2015 году ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике до 115,62 тыс. человек.
В связи с наметившимися положительными тенденциями в экономике республики прогнозируется снижение показателей безработицы.
Реализация ведомственной целевой программы "О содействии занятости населения Республики Калмыкия на 2011-2013 годы", утвержденной приказом Агентства занятости и труда Республики Калмыкия от 24 мая 2011 г. N 126-л, и Программы реализации мер по поддержке рынка труда Республики Калмыкия в 2012 году, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 января 2012 г. N 14, будут способствовать повышению уровня занятости населения, снижению социальной напряженности при содействии органов исполнительной власти, органов местного самоуправления через профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан; оказание содействия в трудоустройстве на постоянной и временной основе; опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения; стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, выпускников учреждений профессионального образования; стимулирование работодателей к замещению свободных рабочих мест (вакантных должностей) признанными в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, ищущими работу, проживающими в Республике Калмыкия; содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело.
По оценке, в 2012 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 19,63 тыс. человек; по прогнозу за период 2013-2015 годов данный показатель сократится с 19,43 до 18,85 тыс. человек. По оценке, в 2012 году уровень зарегистрированной безработицы составит 3,0% от численности экономически активного населения. По прогнозу, к 2015 году уровень зарегистрированной безработицы сократится до 2,6%.
Уровень жизни населения
В 2011 году реальные располагаемые денежные доходы увеличились по сравнению с 2010 годом на 1,6 п.п. в связи с ростом доходов населения, в частности, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, пенсий, стипендий и составили 100,4%.
В 2012 году рост реальных располагаемых денежных доходов составит 104,6% к уровню 2011 года. За период 2013-2015 гг. прогнозируется сохранение положительной динамики темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения: в 2013 году - 105,0% к уровню 2012 года, в 2015 году - 105,9% к уровню 2014 года.
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц в 2011 году составили 8 449,30 рублей и увеличились по сравнению с 2010 годом на 12,1%, по оценке 2012 года - на 11,8% по сравнению с 2011 годом и достигнут 9 444,60 рублей. К 2015 году денежные доходы населения в среднем в месяц увеличатся до 13 227,10 рублей.
Фонд заработной платы в 2011 году увеличился на 4,9% по сравнению с 2010 годом, по оценке в 2012 году - на 6,3%, за период 2013-2015 годов - ежегодно в среднем на 9,4%.
С учетом тенденции роста денежных доходов населения на душу населения и увеличения величины прожиточного минимума в среднем на душу населения прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия с 38,1% в 2011 году до 34,1% в 2015 году.
Инфляция на потребительском рынке сократилась с 12,56% в 2010 году до 7,17% в 2011 году. Оценка сводного индекса потребительских цен в 2012 году рассчитана на основе сложившихся цен на товары и услуги в Республике Калмыкия и прогнозных показателей инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации. По оценке, в 2012 году инфляция составит 7,03%. В дальнейшем, за период 2013-2015 годов прогнозное значение инфляции снизится с 6,40% до 5,20%.
В 2011 году оборот розничной торговли составил 114,3% к 2010 году, на территории республики населению оказано платных услуг на сумму 3 716,40 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,3% больше, чем за 2010 год.
Оценка значений 2012 года оборота розничной торговли составляет 13 681,79 млн. рублей (104,45% к уровню 2011 года), объема платных услуг - 3 965,96 млн. рублей (104,2% к уровню 2011 года).
За период 2013-2015 годов с ростом денежных доходов населения и снижением темпов роста потребительских цен прогнозируется рост объема оборота розничной торговли до 18 544,19 млн. рублей, объема платных услуг - до 5 790,63 млн. рублей.
Суммарный оборот розничной торговли и объема платных услуг на душу населения в 2015 году по оценке увеличится до 85,06 тыс. рублей.
Оборот общественного питания в 2011 году составил 446,59 млн. рублей, что на 6,5% ниже уровня 2010 года, в 2012 году планируется увеличить данный показатель до 484,95 млн. рублей, что на 2,48% больше уровня 2011 года. За период 2013-2015 годы оборот общественного питания увеличится до 638,71 млн. рублей.
Развитие секторов экономики и их влияние на социальные и экономические процессы в регионе
Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на душу населения.
В 2011 году по оценке Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия объем валового регионального продукта Республики Калмыкия составит 26,6 млрд. руб., что на 3,1% больше уровня 2010 года. Фактический объем валового регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 2010 года составил 24,3 млрд. руб. или 96,4% в сопоставимой оценке к уровню 2009 года.
Данная ситуация в 2010 году сложилась вследствие незначительного роста индекса физического объема по сельскому хозяйству на 0,6%, занимающему в структуре ВРП третью часть, кроме того, по видам деятельности "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение" (удельный вес - 16,8%) - индекс снизился на 4,4%, "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" (6,7%) - на 18,3%, "Транспорт и связь" (5,3%) - на 17,5%.
Вместе с тем стабильный прирост реальных объемов валового регионального продукта республики наблюдается с 2004 года.
Экономическая ситуация в 2012 году характеризуется сохранением тенденции экономического роста. По оценке Министерства темп роста ВРП в 2012 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года составит 101,1%.
Таблица 1
ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Показатели
Ед.
изм.
2010 г.
отчет
2011 г.
оценка
2012 г.
оценка


ВРП, всего
млн.
руб.
24 343,50
26 612,91
28 054,34


в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
%
96,4
103,1
101,1


ВРП на душу населения
руб.
84 122,95
92 470,17
97 992,75


Основными факторами роста валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2012 году являются, такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, торговля, строительство, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Таблица 2
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
-1190 Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2012 N 230 "Об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2011 год и основных показателях предварительного прогноза социал... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 31.07.2012 -1190 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из (в % к предыдущему году) Показатели отчет отчет оценка Прогноз
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
ВРП 96,4 103,1 101,1 104,8 105,2 106,3
Индекс потребительских цен, на конец года 112,6 107,2 107,0 106,4 105,7 105,2
Производство продукции промышленности 111,5 87,6 102,4 118,1 119,3 119,7
Производство продукции сельского хозяйства 104,5 111,9 100,9 105,6 106,1 105,2
Инвестиции в основной капитал 77,5 125,2 108,3 124,8 102,8 101,4
Реальные располагаемые денежные доходы населения 98,8 100,4 104,6 105,0 105,6 105,9
Оборот розничной торговли 106,0 114,3 104,5 105,0 105,6 105,7
Объем платных услуг населению 108,3 103,3 104,2 105,1 105,6 106,1

--------------------------------
<*>- 2011 год оценка Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия
В прогнозном периоде сохранится положительная динамика темпа роста ВРП до 6,3%.
Рост потребительских цен на конец 2012 года ожидается в размере 7,0%. В 2013-2015 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2012 года и к 2015 году и составит 5,2%.
Производство промышленной продукции в текущем году ожидается на уровне 102,4% (2011 год - 87,6%). В 2013-2015 годах прогнозируется увеличение в среднем на 19,0%.
В сельском хозяйстве в 2012 году ожидается увеличение производства на 0,9%. В прогнозном периоде среднегодовые темпы роста составят 5,6%.
В 2012-2015 гг. ожидается рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что связано с реализацией таких инвестиционных проектов как "Строительство ветряных электростанций на территории Республики Калмыкия", "Строительство головных береговых сооружений, трубопроводной системы транспорта нефти и газа для месторождений Северного Каспия на территории Республики Калмыкия", "Строительство производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров", "Строительство откормочного комплекса на 5 тыс. голов КРС (Мясо Калмыкии)", "Строительство мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота", "Развитие туристического оздоровительного комплекса в с. Березовское Яшалтинского района Республики Калмыкия", а также проекта по расширению мощностей трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума.
Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2012 году ожидаются в размере 104,6%, в целом за период 2013-2015 годы реальные доходы вырастут на 5,5%.
Рост объема платных услуг и оборота розничной торговли за 2013-2015 годы составит 5,6% и 5,4% в среднем за год соответственно.
Таблица 3
СТРУКТУРА
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ, %
По хозяйственным отраслям отчет оценка прогноз
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
ВРП 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 31,5 35,0 34,3 38,0 38,6 38,3
Рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Добыча полезных ископаемых 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Обрабатывающие производства 3,9 3,2 3,2 2,9 2,8 2,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2 2,1 2,4 3,8 5,8 8,6
Строительство 7,9 7,3 7,9 6,8 6,7 6,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 6,7 7,1 7,5 7,4 7,3 7,1
Гостиницы и рестораны 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Транспорт и связь 5,3 5,0 4,9 4,5 4,2 4
Финансовая деятельность 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 5,2 4,8 4,8 4,4 4,1 3,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 16,8 15,8 15,6 14,3 13,4 12,6
Образование 7,4 7,0 6,9 6,3 5,9 5,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,2 6,8 6,7 6,1 5,7 5,4
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1

В прогнозируемом периоде по сравнению с 2010 годом ожидается увеличение удельного веса таких видов экономической деятельности как "Сельское хозяйство" с 31,5% до 38,7%, "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - с 2,0% до 7,6%, "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" - с 6,7% до 7,2% в 2015 году.
Увеличение удельных весов по указанным видам экономической деятельности обусловливается реализацией на территории республики:
Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2008-2012 годы;
РЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года";
инвестиционных проектов по строительству производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров в Городовиковском районе и по строительству откормочника на 5 тыс. голов крупного рогатого скота с мясокомбинатом в Целинном районе (ООО "Мясо Калмыкии");
осуществлением деятельности газотурбинной теплоэлектроцентрали, построенной компанией "Энергомаш (ЮК)" в г. Элисте, электрической мощностью 18 МВт;
а также вводом в эксплуатацию первой очереди парка ветряных электростанций в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт".
Промышленность
Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел С "Добыча полезных ископаемых"; раздел D "Обрабатывающие производства"; раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".
-1683 Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2012 N 230 "Об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2011 год и основных показателях предварительного прогноза социал... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 31.07.2012 -1683 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из Индекс промышленного производства (агрегированный индекс производства) за 2011 год составил 87,6%, в 2012 году ожидаемое значение данного показателя составит 102,4%. Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности, за 2011 год составил 4 309,90 млн. рублей, по оценке в 2012 году показатель составит 4 668,43 млн. рублей. В структуре промышленного производства в 2011 году преобладает производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 46,0%, добыча полезных ископаемых - 32,0%, обрабатывающие производства - 22,0%. В структуре промышленного производства за 2011 год наблюдается увеличение доли производства по разделу Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на 4,0 п. п., соответственно произошло снижение доли производства по разделу С "Добыча полезных ископаемых" на 3,0 п.п. и по разделу D "Обрабатывающие производства" на 1,0 п.п. Добыча полезных ископаемых Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2011 году составил 78,6%, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - 1 375,70 млн. рублей. В 2012 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по оценке составит 1 438,32 млн. рублей, в 2015 году - 1 968,80 млн. руб. Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2012 году по оценке составит 100,4%, в 2015 году - 105,7%. Основными предприятиями, осуществляющими нефтедобычу на территории республики, являются: ОАО "НК ЕвроСибОил", ОАО "РИТЕК", филиал ОАО "Нижневолжскнефтегаз" ("Калмнедра"), ЗАО "Ильменскнефть". В последние годы нефтегазодобывающая отрасль экономики Республики Калмыкия имеет характерные признаки стагнации и кризиса. И выражается это не только в снижении объемов добычи, но и в самих масштабах производства. Они необоснованно низки, как к потенциалу ресурсной базы, так и к уже подтвержденным запасам. К числу неблагоприятных факторов следует отнести сложившееся отставание объемов прироста разведанных запасов углеводородов, высокую долю износа основных фондов, дефицит инвестиционных ресурсов, нестабильное финансовое положение ряда предприятий. Все это не обеспечивает условия для прихода инвесторов, обладающих прогрессивными технологиями добычи, организацией менеджмента и т.д. Производственный потенциал топливно-энергетического комплекса не соответствует современному научно-техническому уровню. В 2011 году добыто 163,3 тыс. тонн нефти, что на 21,4% ниже, чем в 2010 году. Снижение обусловлено неопределенностью в лицензировании Каспийского месторождения. Осенью 2011 года данное месторождение было выставлено на аукцион на право пользования углеводородными участками, но в связи с высоким размером разового платежа заявок на участие не поступало (по данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия). В случае решения вопроса с лицензированием Каспийского месторождения и достаточного объема геолого-промысловых работ, в 2013-2015 гг. уровень добычи нефти удастся стабилизировать и прирастить до 185,0 тыс. тонн в год. Основную газодобычу осуществляет ОАО "Калмгаз". В 2011 году добыча газа составила 54,8 млн. куб.м. или 70,2% от уровня 2010 года. Причиной снижения добычи по газу природному (естественному) является отсутствие компрессорной станции для поддержания давления при подаче газа в г. Элиста на Ики-Бурульском месторождении, а также перебои поставок газа потребителям Астраханской области в связи с ветхостью газопровода в Астраханской области. По оценке, в 2012 году добыча газа планируется в объеме 54,0 млн. куб.м., в 2013-2015 г. г. - до 60,0 млн. куб.м. Основными потребителями природного газа являются коммунально-бытовые предприятия и население. Обрабатывающие производства Индекс физического объема по разделу D "Обрабатывающие производства" за 2011 год составил 93,2% к уровню 2010 года. В 2012 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,3%, в 2015 году 102,1%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2011 год составил 956,10 млн. рублей, по оценке в 2012 году составит 999,21 млн. рублей и в прогнозируемом периоде увеличится до 1 208,45 млн. рублей в 2015 году. Индекс производства в отрасли "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" за 2011 год по сравнению с 2010 годом составил 89,5%, по оценке текущего года данный показатель составит 99,1% и достигнет 102,1% в 2015 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 317,05 млн. рублей в 2012 году до 395,01 млн. рублей в 2015 году. В текстильном и швейном производстве в 2011 году наблюдается снижение индекса физического объема до 24,4%, что связано с уменьшением объема выпуска продукции. По оценке 2012 года данный показатель составит 91,9% и в 2015 году достигнет 101,4%. Объем отгруженной продукции увеличится с 34,76 млн. рублей в 2012 году до 40,54 млн. рублей в 2015 году. В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности в 2011 году наблюдается снижение индекса физического объема до 57,9%, что связано с высокой себестоимостью сырья. В 2012 году ожидаемое значение данного показателя составит 99,2%, в 2015 году 101,7%. Объем отгруженной продукции в 2012 году по оценке составит 79,59 млн. рублей, в 2015 году увеличится до 97,67 млн. рублей. Снижение объемов производства отмечается в отрасли "Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов". В 2011 году индекс физического объема составил 97,4%, что связано с уменьшением объема выпуска продукции по причине снижения потребительского спроса. По оценке 2012 года индекс достигнет 99,7%, к 2015 году увеличится до 102,8%. Объем отгруженной продукции в 2012 году по оценке составит 312,05 млн. рублей, в 2015 году увеличится до 343,45 млн. рублей. Наиболее динамично развивается отрасль "Производство резиновых и пластмассовых изделий", что связано с увеличением спроса на пластиковые и металлопластиковые оконные и дверные блоки, расширением ассортимента изделий, повышением конкурентоспособности продукции. Индекс физического объема в 2011 году составил 221,9%, по оценке за текущий год данный показатель составит 100,1% и достигнет 103,2% в 2015 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 5,71 млн. рублей в 2012 году до 7,25 млн. рублей в 2015 году. Индекс физического объема в отрасли "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" в 2011 году составил 98,4%. В текущем году по оценке индекс составит 100,1% и к 2015 году достигнет 101,7%. При этом объем отгруженной продукции увеличится с 92,55 млн. рублей в 2012 году до 120,66 млн. рублей в 2015 году. Рост производства в 2011 году отмечается в отрасли "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство электрических машин и электрооборудования". Основная доля производства отрасли принадлежит ОАО "Завод "Звезда", которое выполняет заказы по линии Минобороны Российской Федерации. Индекс производства за 2011 год составил 119,2%. При наличии этого заказа и своевременном его финансировании производство до 2015 года будет стабильно развиваться. В 2012 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,7%, в 2015 году 103,3%. Объем отгруженной продукции в 2012 году по оценке составит 122,0 млн. рублей, в 2015 году увеличится до 159,91 млн. рублей. Вместе с тем снижение индекса производства произошло в отрасли "Прочие производства". Данный показатель за 2011 год составил 31,2%, что обусловлено низким покупательским спросом на данную продукцию. По оценке 2012 года индекс достигнет 97,5% и к 2015 году увеличится до 102,2%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2012 году составит 5,85 млн. рублей, в 2015 году увеличится до 7,40 млн. рублей. Показатели обрабатывающих производств в 2013-2015 годах прогнозируются с учетом состояния материально-технической базы хозяйствующих субъектов, расширения ассортимента за счет новых видов продовольствия, платежеспособности населения. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Производством и распределением электроэнергии, газа и воды занимается 79 предприятий. В 2011 году индекс производства по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составил 91,6%, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности - 1 978,10 млн. рублей. В 2012 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 2 230,90 млн. рублей, индекс производства ожидается на уровне 101,7%. Увеличение производства связано с планируемым возобновлением деятельности газотурбинной теплоэлектроцентрали (ГТ ТЭЦ) в г. Элиста, построенной компанией "Энергомаш (ЮК) Лимитед". В 2013-2015 гг. по прогнозу прирост объемов производства составит 21,3%, 23,3% и 24,3% соответственно. Прогнозируемый рост связан в основном с планируемым поэтапным вводом в эксплуатацию, начиная с 2013 года, первой очереди парка ветряных электростанций в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт". Установленная мощность первых двух уже смонтированных в 2011 году и планируемых к вводу в эксплуатацию ветроустановок составляет 1,2 МВт каждая. В 2012 году ожидается поставка и монтаж еще 11 ветроустановок общей мощностью 33 МВт. В 2013-2015 гг. предполагается строительство и ввод в эксплуатацию 39 ветроустановок, проектной мощностью 3 МВт каждая. Таким образом, установленная мощность электрогенерирующих предприятий Республики Калмыкия к 2015 году должна вырасти до 150 МВт, а выработка электроэнергии составит 445,0 млн. кВт/ч. в год. В 2013 году потребление электроэнергии в Республике Калмыкия составит 434,82 млн. кВт/ч. или 124,9% к уровню 2012 года, к 2015 г. уровень потребления электроэнергии достигнет 653,58 млн. кВт/ч. Прогнозируемый рост связан со строительством и вводом в действие подстанций НПС-2, НПС-3 ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК-Р), согласно которому планируется увеличение пропускной способности трубопроводной системы. Предполагается модернизация действующей нефтеперекачивающей станции "Комсомольская" и возведение еще 2 нефтеперекачивающих станций в Ики-Бурульском и Черноземельском районах. Завершение расширения трубопроводной системы КТК планируется в 2015 году. Помимо вышеуказанного проекта предполагается реализация и других инвестиционных проектов, в том числе строительства производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров, строительства кирпичного завода в п. Малые Дербеты. При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние как позитивных, так и негативных факторов. В качестве позитивных факторов роста рассматривались диверсификация производства, расширение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования незадействованных производственных мощностей. В качестве негативных факторов - отсталая технологическая база, высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов, низкий уровень загрузки производственных мощностей, рост цен на продукцию естественных монополий. Сельское хозяйство Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия, в котором занято 25% от общей численности занятых в экономике и создается более 30% валового регионального продукта. При разработке прогнозных показателей развития сельского хозяйства в среднесрочной перспективе учитывались меры, которые реализуются в рамках Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2008-2012 годы, РЦП "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы", РЦП "Развитие мясного животноводства Республики Калмыкия на 2011-2020 годы", РЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Республики Калмыкия на 2006-2010 годы и на период до 2013 года", а также РЦП "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия на период до 2020 года". По состоянию на 1 января 2012 года сельскохозяйственным производством занимаются 108 сельскохозяйственных предприятий, 2 719 крестьянских (фермерских) хозяйств и 15 487 личных подсобных хозяйств. За 2011 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 14 029,6 млн. рублей или 111,9% в сопоставимой оценке к уровню 2010 года, в том числе продукция растениеводства - 2 585,2 млн. руб. (18,4% от общего объема) и животноводства - 11 444,4 млн. руб.(81,6% от общего объема). По оценке 2012 года, по всем категориям хозяйств, валовая продукция составит 14 548,19 млн. руб. или 100,9% к уровню предыдущего года, в 2013 году производство валовой продукции превысит уровень прошлого года на 5,6%, в 2014 году на 6,1%, к 2015 году темп роста составит 105,2%. В 2012-2015 г. г. среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составит 4,4%. Таблица 4 ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ -1190 Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2012 N 230 "Об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2011 год и основных показателях предварительного прогноза социал... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 31.07.2012 -1190 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из в % к предыдущему году 2012 оценка 2013 прогноз 2014 прогноз 2015 прогноз Среднегод. прирост(+), спад (-)
Продукция сельского хозяйства, всего 100,9 105,6 106,1 105,2 +4,4
в том числе:
растениеводства 94,4 111,0 105,4 104,4 +3,6
животноводства 101,2 105,4 106,6 105,2 +4,6
в том числе продукция:
сельскохозяйственных организаций 96,0 113,5 114,1 108,7 +7,8
КФХ 102,1 105,1 104,6 104,3 +4,0
ЛПХ 102,1 103,0 103,6 104,2 +3,2

Наибольший среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства наблюдается по отрасли животноводства - 4,6%, а в сравнении категорий хозяйств по сельскохозяйственным предприятиям - 7,8%.
В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, удельный вес сельскохозяйственных предприятий к 2015 году составит - 23,0%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 28,9%, личных подсобных хозяйств - 48,1%. Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения республики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца).
В отрасли животноводства по оценке 2012 года ожидается произвести валовой продукции на сумму 12 068,98 млн. рублей или 101,2% к уровню 2011 года в сопоставимой оценке, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 103,4 тыс. тонн, производство молока - 107,7 тыс. тонн, производство яиц - 29,5 млн. шт, производство шерсти - 6,8 тыс. тонн.
В 2012-2015 г.г. среднегодовые темпы роста валовой продукции животноводства составят 4,6%.
В 2013 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 13 238,12 млн. рублей или 105,4% в сопоставимой оценке к уровню 2012 года, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 109,8 тыс. тонн, что на 14,1% больше уровня 2011 года, производство молока - 111,4 тыс. тонн (на 7,9%), производство яиц - 31,5 млн. шт (на 8,2%), производство шерсти - 7,2 тыс. тонн (на 14,3%).
К 2015 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств до 131,0 тыс. тонн или 136,2% к уровню 2011 года, производство молока до 118,3 тыс. тонн или 114,6%, производство яиц до 34,6 млн. шт. или 118,9%.
В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2015 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 16 479,13 млн. рублей или 105,2% в сопоставимой оценке к уровню 2014 года.
В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств граждан составит в среднем за 2012-2015 г.г.: по производству (выращиванию) скота и птицы в живом весе - 47,9%, молока - 55,5%, яиц - 90,8%, шерсти - 40,1%.
Увеличение производства продукции животноводства в 2013-2015 годах связано с реализацией инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия внешними инвесторами:
-1683 Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2012 N 230 "Об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2011 год и основных показателях предварительного прогноза социал... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 31.07.2012 -1683 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из строительство производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров в Городовиковском районе; строительство откормочника на 5 тыс. голов крупного рогатого скота с мясокомбинатом в Целинном районе (ООО "Мясо Калмыкии"). Основополагающим фактором увеличения животноводческой продукции является состояние племенных ресурсов и потенциальные возможности их влияния на популяции сельскохозяйственных животных. Большое внимание уделяется дальнейшему улучшению селекционно-племенной работы с породами, созданию высокопродуктивных типов и линий, укреплению племенной базы. На сегодняшний день отнесены к племенной организации по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы 34 хозяйства, в том числе 7 племенных заводов и 27 племрепродукторов, по разведению овец - 22 хозяйства, по разведению лошадей - 12 хозяйств, по разведению верблюдов - 2 племенных завода. Численность племенного поголовья Республики Калмыкия на 1 января 2012 года составила: крупного рогатого скота - 66,8 тыс. гол., овец - 321,7 тыс. гол., лошадей - 5,3 тыс. гол., верблюдов - 684 гол. В целях устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия действует республиканская целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы". Также, в целях создания технологических и экономических условий для интенсивного и устойчивого развития отраслей мясного животноводства и увеличения объемов производства мяса в республике утверждена республиканская целевая программа "Развитие мясного животноводства на 2011-2020 годы". Вследствие неблагоприятных агрометеорологических условий производство валовой продукции растениеводства в действующих ценах во всех категориях хозяйств по оценке 2012 года составит 2 479,21 млн. рублей или 94,4% к уровню 2011 года в сопоставимой оценке. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в результате жаркой и сухой погоды в мае-июне текущего года произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади более 111,0 тыс. га, что составляет 43,8% от всей посевной площади. В связи с установившейся продолжительной сухой и жаркой погодой введен режим чрезвычайной ситуации на территории 11 районных муниципальных образованиях Республики Калмыкия. По оценке текущего года во всех категориях хозяйств ожидается получить 179,45 тыс. тонн зерна в весе после доработки, подсолнечника - 4,0 тыс. тонн, овощей - 28,7 тыс. тонн, картофеля - 13,0 тыс. тонн. В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2013 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 2 915,35 млн. рублей или 111,0% в сопоставимой оценке к уровню 2012 года, в том числе валовой сбор зерна составит 387,1 тыс. тонн, подсолнечника - 9,7 тыс. тонн, овощей - 30,1 тыс. тонн, картофеля - 13,3 тыс. тонн. Основными производителями зерна и подсолнечника остаются сельскохозяйственные организации, доля их в производстве зерна в 2011 году составила 67,6%, подсолнечника - 71,4%. В 2015 году производство зерновых во всех категориях хозяйств увеличится до 419,5 тыс. тонн или на 17,5% больше уровня 2011 года, подсолнечника - 10,1 тыс. тонн или 49,9% больше уровня 2011 года, овощей - 30,8 тыс. тонн или на 12,4%. Рост производства продукции растениеводства намечается за счет увеличения посевных площадей, а также роста урожайности сельскохозяйственных культур. В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2015 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 3 572,80 млн. рублей или 104,4% в сопоставимой оценке к уровню 2014 года. Для обеспечения стабильных и высоких урожаев зерна в условиях республики предполагается переход на адаптивные технологии возделывания зерновых культур, предусматривающие рациональную структуру посевных площадей, систему удобрений, современную организацию семеноводства и сортообновления и другие мероприятия, направленные на ослабление действий засухи. Сельское хозяйство прибыльная отрасль. Существенную корректировку в результативные показатели деятельности предприятий отрасли вносят значительные размеры дебиторской и кредиторской задолженности. При этом задолженность поставщикам превышает долги покупателей. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия в 2011 году прибыльно сработали 53 крупных и средних предприятий сельского хозяйства на общую сумму прибыли 348,3 млн. рублей, при этом сальдированный финансовый результат составил 329,4 млн. рублей (убыток - 18,9 млн. рублей). За анализируемый период количество убыточных предприятий сократилось на 6 предприятий, с 10 единиц в 2008 году до 4 единиц в 2011 году. Количество прибыльных сократилось на 3 предприятия, с 56 единиц до 53 единиц. Таблица 5 -1190 Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2012 N 230 "Об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2011 год и основных показателях предварительного прогноза социал... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 31.07.2012 -1190 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Показатели ед. изм. годы
2008 2009 2010 2011
Финансовый результат (убыток-, прибыль +) млн.руб. +316,5 +340,6 +258,5 +329,4
Кредиторская задолженностьвсего млн.руб. 576,2 502,6 507,9 563,9
Дебиторская задолженностьвсего млн.руб. 212,4 223,2 228,2 239,1
Количество прибыльных предприятий един. 56 57 53 53
Количество убыточных предприятий един. 10 8 4 4

За 1 квартал 2012 года прибыльно сработали 43 предприятия сельского хозяйства на общую сумму прибыли 64,8 млн. рублей, при этом сальдированный финансовый результат составил 58,1 млн. рублей (убыток - 6,7 млн. рублей).
В настоящее время ведется работа по разработке Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сельских территорий Республики Калмыкия", которая будет направлена на дальнейшее развитие АПК и рост валовой продукции сельского хозяйства, в том числе на поддержку развития отраслей сельского хозяйства, обеспечение финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, восстановление и развитие мелиоративного фонда, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и т.д.
Транспорт
Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики Республики Калмыкия. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2011 году составила 3 117,34 км., протяженность автомобильных дорог федерального значения - 518,3 км.
В рамках реализации Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года (далее - Концепция), республиканской целевой программы "Развитие, совершенствование и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Республики Калмыкия на 2011-2013 годы" и муниципальных программ планируется реконструкция, ремонт региональных автомобильных дорог и строительство автомобильных дорог муниципального значения (3,24 км.). Таким образом, планируется увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием за счет строительства подъездов по соединению сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием с 3 117,34 км. в 2012 году до 3 120,58 км. в 2015 году.
Связь
В настоящее время развитие средств связи в Республике Калмыкия является динамично развивающейся отраслью.
Услуги связи включают почтовую, междугороднюю, местную, документальную и подвижную связь.
В 2011 году общий объем услуг связи, оказанных всеми видами связи, составил 1 671,06 млн. рублей. В 2012 году по предварительной оценке данный показатель увеличится к уровню 2011 года на 4,2% и составит 1 741,36 млн. рублей.
Прогнозные показатели по общему объему услуг связи составят в 2013 году - 1 813,28 млн. рублей, в 2014 году - 1 946,98 млн. рублей, в 2015 году - 1 985,16 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в объеме услуг связи по итогам 2011 года составляют услуги подвижной связи (63,2%). В прогнозируемом периоде (2013 - 2015 годы) подвижная связь также будет занимать наибольший удельный вес в общем объеме услуг связи.
На республиканском рынке услуг подвижной (сотовой) связи представлены четыре оператора: ОАО "Вымпелком", ОАО "Мегафон", ОАО "МТС", ЗАО "СМАРТС-ЭЛИСТА-GSM". Количество абонентов сотовой связи превысило количество абонентов фиксированной связи в 5,2 раза.
Оператором фиксированной электросвязи Республики Калмыкия является Калмыцкий филиал ОАО "Ростелеком". Основным видом деятельности ОАО "Ростелеком" является предоставление современных услуг связи, в том числе местная и внутризоновая связь, широкополосный доступ в Интернет.
В 2012 году объем услуг местной телефонной связи в республике составит 108,90 млн. рублей или 95,4% к предыдущему году. Значения данного показателя в прогнозируемом периоде в 2013-2015 годах составит - 93,0%.
Объем услуг междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи в 2011 году в сопоставимых ценах составил 87,1% к уровню 2010 года. В 2012 году по оценке составит 87,5%. Значения данного показателя в прогнозируемом периоде в 2013-2015 годах составит - 95,0%, 94,0% и 90,0% соответственно.
Замедление темпов роста объемов услуг местной телефонной связи и междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи обусловлено активным продвижением услуг основными сотовыми операторами России.
Прогнозные данные объема услуг сотовой связи 2013-2015 годов предусматривают рост, в том числе за счет запуска сетей нового поколения (4G), предоставления услуг широкополосного доступа к сети Интернет.
Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в 2011 году составил 9 268,50 млн. рублей или 125,2% к уровню 2010 года в сопоставимой оценке. По оценке в 2012 году объем инвестиций составит 10 809,77 млн. рублей (108,3% к 2011 году в сопоставимых ценах), и к 2015 году прогнозируется 17 238,53 млн. рублей.
С 2011 года прогнозируется сохранение положительной динамики роста объемов инвестиций в основной капитал за счет реализации ряда инвестиционных проектов: "Строительство ветряных электростанций на территории Республики Калмыкия", "Строительство головных береговых сооружений, трубопроводной системы транспорта нефти и газа для месторождений Северного Каспия на территории Республики Калмыкия", "Строительство производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров", "Строительство откормочного комплекса на 5 тыс. голов КРС (Мясо Калмыкии)", "Развитие туристического оздоровительного комплекса в с. Березовское Яшалтинского района Республики Калмыкия", "Строительство мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота", в том числе в 2013 году на 24,8% в сопоставимой оценке к уровню 2012 года, в 2014 году - на 2,8%, в 2015 году - на 1,4%.
Прогнозируемый в 2013 году значительный рост объема инвестиций в основной капитал обусловлен реализацией инвестиционного проекта АО "Фалкон Капитал" по строительству ветряных электростанций на территории Республики Калмыкия, в том числе за счет поэтапного ввода в эксплуатацию первой очереди ветряных электростанций.
В 2013-2015 году основные перспективы инвестиционной деятельности связаны с реализацией инвестиционного проекта по расширению мощностей трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума. Реализация данного проекта предусматривается в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Республикой Калмыкия и закрытым акционерным обществом "КТК-Р", что планирует увеличение пропускной способности КТК до 67 млн. тонн в год и строительство на территории Калмыкии дополнительных объектов, необходимых для поэтапного увеличения пропускной способности нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск" и проекта ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" предусматривающего строительство на территории Калмыкии трубопроводной системы, головных береговых сооружений (ГБС) по приему нефти, предназначенных для приема, хранения и транспортировки товарной нефти в объеме до 8 млн. т в год, а также транспорта газа на завод "Ставролен" в г. Буденновске для дальнейшей переработки.
Таблица 6
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ, В %
Показатели 2010 г. отчет 2011 г. отчет 2012 г. оценка 2013 г. прогноз 2014 г. прогноз 2015 г. прогноз
Инвестиции 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18,8 16,8 20,4 14,1 11,7 8,0
РАЗДЕЛ B: Рыболовство, рыбоводство 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых 0,9 0,8 0,8 10,4 9,3 9,1
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9,0 7,3 9,1 25,0 28,7 30,9
РАЗДЕЛ F: Строительство 1,0 1,3 3,6 2,6 2,6 2,7
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 7,9 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь 29,8 53,2 47,5 34,2 33,7 34,4
РАЗДЕЛ J: Финансовая деятельность 1,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 6,7 2,8 2,5 1,8 1,8 1,9
РАЗДЕЛ L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 9,5 5,4 4,9 3,5 3,5 3,8
РАЗДЕЛ M: Образование 1,7 1,1 1,0 0,7 0,7 0,8
РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11,4 9,7 8,7 6,3 6,6 6,9
РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1,2 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7

Сложившейся отраслевой структуре инвестиций в основной капитал соответствует структура инвестиций по источникам финансирования.
Таблица 7
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В %
Показатели 2010 г. отчет 2011 г. отчет 2012 г. оценка 2013 г. прогноз 2014 г. прогноз 2015 г. прогноз
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Собственные средства предприятий 41,1 55,0 55,6 47,9 45,3 37,8
из них:
прибыль 10,5 8,5 10,0 8,1 8,2 10,6
амортизация 22,1 45,9 38,9 28,8 27,2 22,7
Привлеченные средства 58,9 45,0 44,4 52,1 54,7 62,2
из них:
кредиты банков 3,0 1,4 4,3 21,6 24,8 26,9
заемные средства других организаций 5,7 1,4 1,4 1,0 1,0 1,0
бюджетные средства 41,3 29,3 25,9 20,1 19,5 24,2
средства внебюджетных фондов 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
прочие 8,7 12,9 12,7 9,4 9,5 10,1

В 2012 году в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по отношению к 2011 году прогнозируется увеличение доли собственных средств предприятий на 0,6 п.п. до 55,6%, с соответствующим снижением доли бюджетных средств на 3,4 п.п. до 25,9%.
С 2013 года структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по отношению к 2012 году характеризуется ростом на 7,7 п.п. доли привлеченных средств, в том числе за счет кредитов банков на 17,3 п.п., что связано с привлечением кредитных ресурсов АО "Фалкон Капитал".
В 2012 году за счет средств бюджетов всех уровней продолжается строительство магистральных водопроводов и объектов водоснабжения села, газопроводов - отводов и газовых сетей, мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса и т.д.
Основной объем капитальных вложений планируется освоить в рамках федеральных целевых программ "Социальное развитие села до 2012 года", "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года", "Юг России (2008-2013 годы)" и др.
В 2013-2015 годы средства республиканского бюджета в инвестиционную деятельность будут направлены на улучшение технического уровня систем регулярного и инициативного орошения, включая проведение реконструкции оросительной и дренажно-сбросной сети с одновременным восстановлением поливного оборудования, строительства Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод и реконструкции Приозерного канала Черноземельской обводнительно-оросительной системы, распределителя Право-Егорлыкской обводнительно-оросительной системы.
Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" в 2011 году составил 2 167,6 млн. рублей или 80,2% к уровню 2010 года, по оценке 2012 года составит 2 479,85 млн. рублей, при индексе физического объема 105,4%. В плановом периоде данный показатель в 2013 году составит 2 694,60 млн. рублей, в 2014 году - 2 921,18 млн. рублей, в 2015 году - 3 155,87 млн. рублей. Индекс физического объема составит 100,70%, 100,84% и 100,87% соответственно. Рост данного показателя в плановом периоде связан с увеличением ввода жилья по индивидуальным и комплексным застройщикам, с реализацией мероприятий республиканской целевой программы "Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2011-2015 гг.", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2011 г. N 438, а также с продолжением реализации строительства таких крупных объектов федеральной адресной инвестиционной программы как "Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия" и "Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод, Республика Калмыкия".
Финансы
Сводный финансовый баланс Республики Калмыкия на 2013-2015 годы рассчитан по основному бюджетному варианту, отражающему развитие экономики в условиях реализации государственной политики, направленной на стимулирование экономического роста, модернизацию и повышение эффективности расходов бюджета.
Доходы. Доходная часть рассчитана с учетом внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации и Бюджетный кодекс Российской Федерации поправок, основных параметров Федерального закона от 30.11.2011г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", на основе анализа тенденций развития республики в 2010-2011 годах, итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за истекший период текущего года, реализации мероприятий Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года и Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Калмыкия от 31 декабря 2011 г. N 01-01-06/06-577, заключенного между Правительством Республики Калмыкия и Министерством финансов Российской Федерации.
-1683 Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2012 N 230 "Об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2011 год и основных показателях предварительного прогноза социал... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 31.07.2012 -1683 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из По итогам 2011 года объем доходной части сводного финансового баланса Республики Калмыкия сложился в размере 20 298,08 млн. руб., что на 14,2% больше уровня 2010 года. Ожидаемый размер доходной части сводного финансового баланса в 2012 году составит 19 123,91 млн. рублей, уменьшившись по отношению к 2011 году на 5,8%, что обусловлено значительным ростом в 4 раза прибыли прибыльных предприятий в 2011 году, в частности за счет деятельности филиала ОАО "МРСК Юга - "Калмэнерго" по осуществлению технологического подключения объектов электроэнергетики в муниципальных образованиях Республики Калмыкия. Кроме того, данный показатель в соответствии с Методическими рекомендациями к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации участвует в формировании показателя "Всего доходов" сводного финансового баланса. Прогнозируемый объем доходной части в 2015 году составит 22 022,11 млн. рублей, увеличившись к оценке 2012 года на 15,2%. Прогнозные объемы поступлений по налогу на прибыль организаций рассчитаны с учетом реализации мероприятий Концепции , а также с учетом того, что ставка по налогу на прибыль для сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2013-2015 годах составит 18,0%. Ожидаемое поступление по налогам на прибыль в 2012 году составит 2 027,19 млн. рублей или 108,1% к уровню поступлений 2011 года. Поступления данных видов налогов в 2014 году и 2015 году составят - 2 356,88 млн. рублей и 2 689,38 млн. рублей, увеличившись соответственно на 8,6% и 14,1% к предыдущему году. Поступления налога на прибыль организаций по оценке 2012 года составят 576,5 млн. рублей или 108,9% по отношению к 2011 году. Необходимо отметить, что динамика поступления налога на прибыль организаций в течении ряда последних лет характеризуется своей нестабильностью и возвратами по суммам, излишне уплаченным в предыдущие периоды (в 2011 году - 41,3 млн. руб.). По оценке 2012 года сумма поступлений в 2015 году составит 710,67 млн. рублей или 123,3% по отношению к 2012 году. Ожидаемые поступления НДФЛ в 2012 году в бюджет территории составят 1 450,69 млн. рублей, что на 7,7% больше уровня предыдущего года (1 346,60 млн. рублей). По оценке 2012 года поступления НДФЛ в 2014 году и 2015 году составят 1 760,80 млн. рублей и 1 978,72 млн. рублей, увеличившись соответственно на 11,0% и 12,4% к предыдущему году, что будет являться результатом реализации приоритетного направления деятельности Правительства Республики Калмыкия по созданию новых рабочих мест и повышению уровня среднемесячной заработной платы. Кроме того, с 1 января 2012 года в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года N 330-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подпункт 3 пункт 1 статьи 218 "Стандартные налоговые вычеты" признан утратившим силу. С 1 января 2010 года уплата единого социального налога (ЕСН) заменена страховым взносом при формировании средств Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования. С 2011 года установлены новые тарифы страховых взносов. Ожидаемое поступление налогов и взносов на социальные нужды в 2012 году составит 2 820,40 млн. рублей или 96,3% к уровню 2011 года. В 2015 году налоги и взносы на социальные нужды прогнозируются на уровне 3 574,30 млн. рублей. За весь период прогнозирования (2015 год к 2012 году) рост составит соответственно 26,7%. Прогноз составлен исходя из роста фонда оплаты труда и новых тарифов страховых взносов. Ожидаемое поступление НДС в 2012 году составит 470,26 млн. рублей или 101,5% по отношению к 2011 году, в 2015 году прогнозируется увеличение поступлений по отношению к 2012 году на 48,5%. При расчете поступлений акцизов учитывались данные о производстве спирта и алкогольной продукции, прогнозные суммы акцизов, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты Российской Федерации, а также внесенные изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части изменения нормативов зачисления налоговых доходов в бюджеты субъектов. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", установлены новые нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. Согласно приложению N 2 , N 3 Федерального закона нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в 2012 году составляют 0,2430% (ранее - 0,2310%), в 2013-2014 годах - 0,2211% ранее (0,2033%), прогноз поступлений данного вида налогов в 2015 году рассчитан исходя из нормативов 2014 года. Также, учитывались изменения налоговых ставок по видам подакцизных товаров в соответствии со статьей 193 главы 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Прогноз поступлений от акцизов на алкогольную продукцию, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в 2012-2015 годах, не осуществлялся по причине отсутствия в Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" соответствующих пунктов и приложений, устанавливающих нормативы зачислений и распределений вышеуказанных доходов. Ожидаемое поступление акцизов в 2012 году составит 744,26 млн. рублей, что на 8,4% больше суммы поступлений в 2011 году. Прогнозируется дальнейшее увеличение сбора акцизов на 13,0% в 2013 году, на 13,2% в 2014 году и на 12,7% в 2015 году по отношению к предыдущему году. При расчете прогнозных объемов налогов на совокупный доход на период до 2015 года учитывалось увеличение количества индивидуальных предпринимателей, как результат реализации республиканской целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы". Ожидаемое поступление совокупных доходов в 2012 году составит 267,65 млн. рублей или 103,8% по отношению к 2011 году. По оценке 2012 года сумма поступлений в 2015 году составит 299,01 млн. рублей или 111,7% по отношению к 2012 году. Прогнозируемые объемы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу рассчитывались с учетом изменения сроков уплаты соответствующих налогов, в связи с вступлением с 1 января 2011 года в действие норм Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 229-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования". Кроме того, учитывались изменения регионального налогового законодательства: 1) отмена с 1 января 2011 года льготы по налогу на имущество организаций органам государственной власти и созданным ими бюджетным учреждениям, а также субъектам туристской деятельности; 2) отмена с 1 января 2012 года льготы по налогу на имущество организаций органам местного самоуправления и созданным ими бюджетным учреждениям; 3) увеличение с 1 января 2012 года ставок транспортного налога. Ожидаемое поступление налогов на имущество в консолидированный бюджет республики в 2012 году составит 573,39 млн. рублей, что на 24,8% больше поступлений налога на имущество в 2011 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2015 году составит 597,13 млн. рублей или 104,1%, по отношению к 2012 году. Значения поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья в бюджет республики рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 22 сентября 2009 г. N 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которому налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100,0%. Уменьшение поступлений данного вида налогов в 2013 г. по отношению к 2012 г. на 9,2% обусловлено падением цены на нефть марки Urals c 115 долл./барр. до 97 долл./барр. Прочие налоговые доходы включают государственную пошлину и поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. По оценке текущих платежей прочих налоговых доходов в 2012 году объем ожидаемых поступлений составит 83,57 млн. рублей или 99,3% по отношению к 2011 году. Прочие налоговые доходы к 2015 году прогнозируются в сумме 96,23 млн. рублей или 115,1% к уровню 2012 года. Прогнозируемое снижение поступлений прочих налоговых доходов в период 2012-2015 годов к уровню 2011 года обусловлено переоформлением лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Основными источниками формирования неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Законом Республики Калмыкия от 21 декабря 2010 г. N 238-IV-З "Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения государственных учреждений Республики Калмыкия в переходный период" в республиканский бюджет, начиная с 2012 года зачисляются средства от приносящей доход деятельности только казенных учреждений. В связи с этим в 2012 году поступление доходов от платных услуг и компенсации затрат государства, а также доходов от реализации материальных и нематериальных активов сократятся к уровню 2011 года. В 2012 году поступление неналоговых доходов ожидается в сумме 437,19 млн. рублей, что на 26,6% меньше уровня 2011 года. По оценке 2012 года сумма поступлений в 2015 году составит 486,97 млн. рублей или 106,0% по отношению к 2014 году. Расходы. По итогам 2011 года объем расходной части сводного финансового баланса Республики Калмыкия сложился в размере 20 719,54 млн. руб., что на 15,9% больше уровня 2010 года, ожидаемый размер расходной части финансового баланса в 2012 году составит 20 244,67 млн. рублей или 97,7% к уровню 2011 года. Объем расходной части финансового баланса в 2015 году увеличится на 9,7% к объему 2012 года и составит 22 211,04 млн. рублей. Расходная часть сводного финансового баланса рассчитана с максимальной мобилизацией доходных источников и политики снижения предельных размеров дефицита бюджета. В рамках подписанного между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Калмыкия от 31 декабря 2011 г. N 01-01-06/06-577 Правительство Республики Калмыкия приняло на себя обязательства по выполнению мер, направленных на оптимизацию расходов, в том числе путем перехода к формированию структуры расходов бюджета в разрезе государственных программ, оптимизацию долговой нагрузки бюджета Республики Калмыкия и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов. При расчете прогнозных показателей на 2013 и 2015 годы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" принималось во внимание положение Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. N 1468 "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации" об осуществлении с 1 января 2012 года финансирования милиции общественной безопасности исключительно за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" при оценке 2012 года приняты в расчет безвозмездные поступления от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. К числу приоритетных направлений при исполнении расходной части бюджета относятся расходы на социально-культурные мероприятия, которые составляют в структуре расходов 2012 года соответственно 82,1% (16 621,88 млн.руб.), в 2015 году - 81,1% (18 012,60 млн.руб.). Значительные объемы социальных расходов будут направлены на реализацию мер по развитию и укреплению адресной социальной защиты наиболее нуждающихся граждан, а также системы социального обслуживания населения. Дефицит. Изменения налогового и бюджетного законодательства в значительной степени расширяют круг расходных полномочий, осуществляемых органами государственной власти и местного самоуправления Республики Калмыкия, в связи с чем, в прогнозируемом периоде 2013-2015 годах складывается превышение расходов над доходами, однако размер дефицита не противоречит требованиям п. 2 статьи 92.1 . Бюджетного кодекса Российской Федерации. Превышение расходной части сводного финансового баланса над его доходной частью (дефицит) в 2012 году ожидается в размере 1 120,76 млн. рублей, в 2015 году прогнозируется 188,93 млн. рублей. Развитие малого и среднего предпринимательства На 1 января 2012 года на территории Республики Калмыкия осуществляют деятельность 66 средних предприятия и 879 микро - и малых предприятий, с общей численностью работающих 11,22 тыс. человек. В 2011 году отмечается уменьшение показателей, характеризующих средние предприятия, объясняемое изменением категории субъектов предпринимательства, переводом ряда средних предприятий в категорию микро - или малых предприятий. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (с учетом микропредприятий) республики за 2011 год составила 6,73 тыс. человек, из них 4,2 тыс. человек было занято на малых предприятиях. По оценке в 2012 году среднесписочная численность занятых на малых и средних предприятиях составит 7,96 тыс. человек и 4,7 тыс. человек соответственно, к 2015 году увеличится до 9,91 тыс. человек по малым предприятиям и до 5,2 тыс. человек по средним предприятиям. По итогам 2011 года оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) республики составил 5 575,8 млн. рублей. По оценке 2012 года оборот малых предприятий составит 7 396,34 млн. рублей, средних предприятий - 2 750,78 млн. рублей. К 2015 году оборот малых и средних предприятий увеличится по сравнению с 2011 годом на 157,95% и 121,2% соответственно (8 807,40 млн. рублей и 3 027,02 млн. рублей). Достижению предусмотренных прогнозом параметров роста малого и среднего бизнеса будет способствовать дальнейшая реализация существующих и разработка новых механизмов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством осуществления мероприятий региональных и муниципальных программ направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия. Развитие субъектов малого предпринимательства в Республике Калмыкия обеспечивает решение как экономических, так и социальных задач, в том числе по формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Развитие межрегиональных связей Внешнеторговый оборот, совершенный участниками ВЭД республики в 2011 году, составил 71,0 млн. долл. США, что на 29,8% ниже уровня 2010 года, в том числе экспорт - 5,3 млн. долл. США (что в 5,7 раза ниже уровня предшествующего года), импорт - 65,7 млн. долл. США (на 7,0% ниже уровня 2010 года). Таблица 8 -1190 Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2012 N 230 "Об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2011 год и основных показателях предварительного прогноза социал... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 31.07.2012 -1190 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ЗА 2008-2011 ГГ., МЛН. ДОЛЛ. Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Внешнеторговый оборот 131,02 54,14 101,23 71,03
Экспорт 71,25 2,18 30,54 5,32
Импорт 59,77 51,96 70,69 65,71
Сальдо 11,48 - 49,78 - 40,15 - 60,39

По итогам 2011 года во внешней торговле сложился пассивный торговый баланс, который составил- 60,39 млн. долл. США. Торговое сальдо складывалось отрицательным во всех кварталах 2011 года в торговле как со странами дальнего зарубежья, так и СНГ. Почти все объемы экспорта в 2011 году обеспечены поставками металлов, а именно ломом черных металлов (5,3 млн. долл. США). Основу товарной структуры импорта в 2011 году составляет продукция химической отрасли - 29,6 млн.долл. США, машиностроительная продукция (электрическая аппаратура и различное оборудование) - 24,1 млн. долл., продовольственные товары - 6,2 млн. долл., текстиль, текстильные изделия и обувь - 4,0 млн.долл. США.
Географическая направленность экспорта представлена такими странами, как Турция, Албания, Украина, Армения. Основными партнерами по импорту являются представители Украины, Турции, Кореи, Польши, Китая, Италии, Германии, Киргизии, Чехии.
Учитывая данные таможенной статистики внешней торговли за I квартал 2012 года, по итогам текущего года прогнозируется незначительное увеличение экспортных потоков до 5,4 млн. долл. США или на 1,3%. К 2015 году экспорт товаров из стран дальнего зарубежья и СНГ прогнозируется в объеме 5,6 млн. долл. США или 104,6% к уровню 2012 года.
Основной группой товаров в экспорте являются металлы и изделия из них составляющие в структуре экспорта в 2012 году 99,3% или 5,35 млн.долл., в прогнозируемом периоде наблюдается снижение доли данного показателя до 99,1%, за счет планируемого увеличения объемов экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.
Остальные группы товаров имеют незначительные показатели в экспорте Республики Калмыкия, но они также имеют тенденцию на увеличение стоимостных объемов, ввиду роста производства в различных отраслях региона.
Незначительные показатели экспорта объясняются тем, что предприятия Республики Калмыкия ориентированны на внутренний рынок, а также отсутствием крупных производственных мощностей в обрабатывающей промышленности региона, способных значительно увеличить долю обрабатывающей промышленности в экспорте и изменить структуру экспорта в прогнозируемом периоде.
Учитывая данные таможенной статистики внешней торговли за I квартал 2012 года, в текущем году прогнозируется увеличение объемов импорта до 74,5 млн.долл. или на 13,3% к уровню 2011 года. В прогнозируемом периоде планируется кардинальное изменение объемов импорта, в том числе его географической и товарной структуры, ввиду значительного увеличения инвестиций в основной капитал. Рост инвестиций связан с реализацией на территории Республики Калмыкия крупного инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт" в 2013-2015 годах.
Общий объем импорта к 2015 году составит 227,6 млн. долл. по умеренно-оптимистичному сценарию (в т.ч. 188,3 млн. долл. из стран дальнего зарубежья и 39,3 млн. долл. из стран СНГ). Увеличение импорта в 2013-2015 годах обусловлено поставками ветроэнергетических установок в рамках реализации вышеуказанного инвестиционного проекта.
Помимо машин, оборудования и транспортных средств из стран дальнего зарубежья импортируется продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, а также продукция химической промышленности. В связи с ростом денежных доходов населения и соответственно платежеспособного спроса, а также ростом оборота розничной торговли (большинство указанных товаров поступает в розничную торговлю), в 2012 году импорт продовольственных товаров из стран СНГ прогнозируется с ростом на 16,7% к уровню 2011 года, из стран дальнего зарубежья на 42,1%. Стоимостные объемы импорта продовольственных товаров из стран СНГ в 2012 году прогнозируются на уровне 7,0 млн. долл., из стран дальнего зарубежья - 0,3 млн.долл., к 2015 году импорт данных товаров из дальнего зарубежья в своем стоимостном выражении достигнет 9,2 млн. долл. и 0,4 млн. долл. соответственно.
Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2015 году по умеренно оптимистичному сценарию составит 233,2 млн. долл. Во внешней торговле участников ВЭД республики к 2015 году сложится отрицательное торговое сальдо, его абсолютная величина составит "- 221,9 млн. долл.".
Оценка экологической ситуации
Охрана окружающей среды является важным условием создания благоприятной среды обитания человека, сохранения здоровья населения, повышения продолжительности жизни.
Объем инвестиций в основной капитал, направленный на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на территории Республики Калмыкия за счет всех источников финансирования в 2011 году составил 5,8 млн. рублей или 138,1% к уровню 2010 года, по оценке 2012 года данный показатель составит 50,0 млн. рублей.
В рамках республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 года N 58, предусмотрено выполнение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, за счет реализации мероприятий по строительству Лаганского рыбоводного комплекса по воспроизводству ценных промысловых видов рыб, г. Лагань (2008-2013 годы). В рамках реализации республиканской целевой программы "Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами Республики Калмыкия" (2013-2017 годы) планируется выделение средств из республиканского и местного бюджетов на создание единой комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами Республики Калмыкия.
В 2013 году на охрану окружающей среды планируется направить 108,57 млн.рублей, в том числе за счет федерального бюджета 68,50 млн.руб., за счет средств бюджета Республики Калмыкия - 40,07 млн.руб. Общий объем инвестиций в 2014 году составит 30,97 млн.руб. за счет средств бюджета Республики Калмыкия. По прогнозным данным в 2015 году на охрану окружающей среды за счет бюджета Республики Калмыкия планируется направить 55,82 млн. руб.
По данным отдела водных ресурсов по Республике Калмыкия (Росводресурсы) в 2015 году объем сброса загрязненных сточных вод снизится на 0,99 млн.куб.м по сравнению с 2011 годом и составит 31,75 млн.куб.м.
В Республике Калмыкия сброс загрязненных сельскохозяйственных стоков в сбросной канал озера Сарпа осуществляют рисоводческие предприятия. Сбросные воды, поступающие по каналу, имеют гораздо меньшее содержание солей в своем гидрохимическом составе, чем в озере Сарпа, и тем самым оказывают опресняющее действие на состав воды озера.
В 2012 году наблюдается уменьшение объемов рисовых сбросов в связи с неполным использованием земель. В связи с чем, в прогнозируемом периоде предусмотрено увеличение объемов сброса сточных вод, по сравнению с 2012 годом.
Объемы водопотребления к 2015 году составят 372,50 млн.куб.м, объемы оборотного и повторно-последовательного использования воды - 0,90 млн.куб.м.
Основными загрязнителями атмосферы являются предприятия газонефтедобычи, автотранспорт и предприятия теплоэнергетики (котельные). Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, за 2011 год составил 3,50 тыс.т. и по прогнозным данным к 2015 году составит 3,60 тыс.т.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
НА 2013 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
2010 2011 2012 2013 2014 2015
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 289,38 287,80 286,29 285,81 285,76 286,10
% к предыдущему году 102,04 99,45 99,48 99,83 99,98 100,12
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское тыс. человек 127,54 127,38 127,48 127,54 127,61 128,21
% к предыдущему году 100,97 99,87 100,07 100,05 100,05 100,05
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское тыс. человек 161,84 160,42 158,81 158,27 158,15 157,89
% к предыдущему году 102,89 99,12 99,01 99,65 99,93 99,83
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 69,40 69,90 70,20 70,50 70,70 70,90
Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 человек населения 15,30 14,60 14,94 15,21 15,37 15,60
Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек населения 11,00 10,10 10,10 9,93 9,85 9,64
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 4,30 4,50 4,83 5,28 5,52 5,96
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения -76,13 -121,06 -76,03 -58,96 -52,11 -39,37
2. Производство товаров и услуг
2.1. Выпуск товаров и услуг
Выпуск товаров и услуг млн. руб. в основных ценах соответствующих лет 39124,38 42633,06 44942,18 51040,87 57293,46 64560,78
2.2. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего млн. руб. 24343,50 26612,91 28054,34 31861,34 35764,41 40300,90
Индекс физического объема валового регионального продукта % к предыдущему году в постоянных основных ценах 96,40 103,10 101,10 104,80 105,20 106,30
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта % к предыдущему году 105,50 106,00 104,30 108,40 106,70 106,00
2.3. Промышленное производство
Индекс промышленного производства % к предыдущему году 111,50 87,60 102,40 118,10 119,30 119,70
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых млн. руб. 1527,00 1375,70 1438,32 1567,72 1742,39 1968,80
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году 102,90 78,60 100,43 102,44 104,16 105,70
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году 119,00 125,10 104,10 106,40 106,70 106,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых млн. руб. 1521,80 1373,50 1436,01 1565,25 1739,69 1965,89
Индекс производства - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых % к предыдущему году 102,70 79,30 100,43 102,44 104,17 105,71
Индекс-дефлятор - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых % к предыдущему году 117,00 125,90 104,10 106,40 106,70 106,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических млн. руб. 5,20 2,10 2,32 2,47 2,69 2,91
Индекс производства - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических % к предыдущему году 128,60 50,40 104,14 102,07 102,01 101,95
Индекс-дефлятор - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических % к предыдущему году 132,60 126,90 106,00 104,50 106,80 106,00
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства млн. руб. 997,10 956,10 999,21 1036,48 1123,24 1208,45
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году 119,40 93,20 100,30 100,42 101,66 102,07
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году 142,00 114,70 104,20 103,30 106,60 105,40
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. 288,40 308,40 317,05 342,80 369,17 395,01
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака % к предыдущему году 180,20 89,50 99,14 102,29 101,89 102,10
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака % к предыдущему году 104,50 112,20 103,70 105,70 105,70 104,80
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство млн. руб. 74,40 35,60 34,76 36,81 38,65 40,54
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство % к предыдущему году 60,00 24,40 91,85 100,95 101,15 101,44
Индекс-дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство % к предыдущему году 104,80 112,50 106,30 104,90 103,80 103,40
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви млн. руб. 0,50 0,20
Индекс производства - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви % к предыдущему году
Индекс-дефлятор - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви % к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. 1,70 0,70 0,75 0,81 0,88 0,94
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева % к предыдущему году 66,70 - 100,42 100,96 101,31 101,54
Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева % к предыдущему году 107,60 113,20 106,70 107,10 107,10 105,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. 128,80 78,80 79,59 85,86 92,99 97,67
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность % к предыдущему году 74,80 57,90 99,22 101,87 101,31 101,68
Индекс-дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность % к предыдущему году 113,30 112,00 101,80 105,90 106,90 103,30
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов млн. руб. 274,00 293,80 312,05 290,99 316,84 343,45
Индекс производства - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов % к предыдущему году 85,30 97,40 99,73 103,61 101,01 102,84
Индекс-дефлятор - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов % к предыдущему году 112,90 120,90 106,50 90,00 107,80 105,40
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство млн. руб. 25,20 22,10 22,97 24,37 26,15 28,30
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство % к предыдущему году 100,23 100,85 101,04 101,52
Индекс-дефлятор - Подраздел DG: Химическое производство % к предыдущему году 111,00 119,90 103,70 105,20 106,20 106,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. 7,60 5,50 5,71 6,07 6,59 7,25
Индекс производства - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий % к предыдущему году 149,30 221,90 100,11 101,05 102,23 103,20
Индекс-дефлятор - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий % к предыдущему году 111,00 119,90 103,70 105,20 106,20 106,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. 90,70 85,40 92,55 100,97 110,95 120,66
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов % к предыдущему году 94,90 98,40 100,07 101,02 101,56 101,73
Индекс-дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов % к предыдущему году 104,10 115,70 108,30 108,00 108,20 106,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий % к предыдущему году 99,30 100,03 100,62 101,23
Индекс-дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий % к предыдущему году 122,60 116,40 98,80 106,70 106,90 105,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) млн. руб. 8,40 5,50 5,88 6,35 6,82 7,26
Индекс производства - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) % к предыдущему году 100,95 100,93 101,04 101,29
Индекс-дефлятор - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) % к предыдущему году 107,00 111,90 105,90 107,00 106,30 105,10
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб. 68,40 114,40 122,00 135,01 147,23 159,91
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования % к предыдущему году 122,90 119,20 100,70 103,42 102,59 103,34
Индекс-дефлятор - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования % к предыдущему году 107,00 111,90 105,90 107,00 106,30 105,10
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования млн. руб.
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования % к предыдущему году
Индекс-дефлятор - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования % к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства млн. руб. 29,10 5,70 5,85 6,38 6,91 7,40
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства % к предыдущему году в 3,0 р. 31,20 97,47 102,31 101,98 102,19
Индекс-дефлятор - Подраздел DN: Прочие производства % к предыдущему году 141,00 96,00 105,30 106,60 106,20 104,80
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 1829,40 1978,10 2230,90 3035,73 4151,06 5762,19
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % к предыдущему году 102,10 91,60 101,70 121,28 123,30 124,27
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % к предыдущему году 114,70 112,10 110,90 112,20 110,90 111,70
Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 316,23 361,09 348,05 434,82 653,58 653,58
в том числе по группам потребителей:
Базовые потребители млн. кВт. ч.
Население млн. кВт. ч. 152,70 148,96 173,20 194,18 193,96 193,96
Прочие потребители млн. кВт. ч. 163,53 212,14 174,85 240,64 459,62 459,62
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч 2876,36 3563,39 3559,78 3987,01 4465,32 5044,19
в том числе по группам потребителей:
Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч
Население руб./тыс.кВт.ч 1926,24 2130,48 2194,39 2427,00 2791,04 3209,70
Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч 3763,58 4569,57 4912,29 5245,83 5171,87 5818,35
Индекс тарифов 118,58 123,89 99,90 112,00 112,00 112,96
по категориям потребителей:
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% 118,58 123,89 99,90 112,00 112,00 112,96
электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% 123,67 121,42 107,50 106,79 98,59 112,50
электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% 123,67 121,42 107,50 106,79 98,59 112,50
электроэнергия, отпущенная транспорту за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,%
электроэнергия, отпущенная населению за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% 111,05 110,60 103,00 110,60 115,00 115,00
2.4. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн.руб. 11131,30 14029,60 14548,19 16153,47 18181,60 20051,93
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году 104,50 111,90 100,90 105,60 106,10 105,20
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году 117,30 107,90 102,80 105,10 106,10 104,80
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:
Продукция растениеводства млн.руб. 1621,60 2585,20 2479,21 2915,35 3271,42 3572,80
Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году 77,40 128,30 94,40 111,00 105,40 104,40
Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему году 125,00 106,70 101,60 105,90 106,50 104,60
Продукция животноводства млн.руб. 9509,60 11444,40 12068,98 13238,12 14910,18 16479,13
Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году 110,80 109,00 101,20 105,40 106,60 105,20
Индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году 111,70 109,40 104,20 104,10 105,70 105,10
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях млн. руб. 2077,80 2844,20 2806,75 3347,07 4051,84 4614,82
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях % к предыдущему году 90,50 116,10 96,00 113,50 114,10 108,70
Продукция сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей млн. руб. 3026,70 4116,20 4318,81 4769,22 5295,18 5789,55
Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей % к предыдущему году 117,70 118,80 102,10 105,10 104,60 104,30
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах населения млн. руб. 6026,80 7069,20 7422,63 8037,18 8834,57 9647,56
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения % к предыдущему году 104,40 107,30 102,10 103,00 103,60 104,20
2.5. Транспорт и связь
2.5.1. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) км 3114,50 3117,34 3117,34 3120,58 3120,58 3120,58
в том числе федерального значения км 518,30 518,30 518,30 518,30 518,30 518,30
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием километров дорог на 1 000 квадратных километров территории 41,70 41,73 41,73 41,77 41,77 41,77
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования % 81,30 81,35 83,08 83,16 83,16 83,16
2.5.2. Связь
Объем услуг связи - всего
в ценах соответствующих лет млн. руб. 1566,18 1671,06 1741,36 1813,28 1946,98 1985,16
в сопоставимых ценах в % к пред.году 167,86 106,69 104,20 104,13 107,37 101,96
в том числе:
почтовая связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 122,30 138,30 152,60 167,00 185,00 202,00
в сопоставимых ценах в % к пред.году 100,70 113,00 110,33 109,43 110,77 109,18
междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 64,00 55,70 48,74 46,30 43,52 39,17
в сопоставимых ценах в % к пред.году 88,70 87,10 87,50 95,00 94,00 90,00
местная телефонная связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 116,50 114,20 108,90 101,28 94,19 87,59
в сопоставимых ценах в % к пред.году 99,40 98,00 95,40 93,00 93,00 93,00
документальная электросвязь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 95,20 122,30 141,90 168,61 194,64 222,56
в сопоставимых ценах в % к пред.году 123,40 128,50 116,00 118,82 115,44 114,34
подвижная связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 995,40 1056,21 1097,12 1130,05 1214,84 1214,84
в сопоставимых ценах в % к пред.году 199,39 106,10 103,87 103,00 107,50 100,00
Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения единиц 17,30 16,50 15,23 14,32 13,46 12,65
Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи млн.ед. 0,31 0,25 0,30 0,31 0,33 0,33
Количество почтовых ящиков на 10000 человек единиц 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 13,00
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Наличие персональных компьютеров штук 149540,00 175929,00 233610,00 273325,00 295518,00 304897,00
в % к пред.году 113,33 117,65 132,79 117,00 108,12 103,17
в том числе подключенных к сети Интернет штук 35273,00 144204,00 195396,00 233499,00 255681,00 267187,00
в % к пред.году 245,07 408,82 135,50 119,50 109,50 104,50
Количество компьютеров на 100 человек населения единиц 51,68 61,13 81,60 95,63 103,41 106,57
в % к пред.году 112,37 118,29 133,49 117,20 108,14 103,05
Количество пользователей сети Интернет на 100 человек населения единиц 12,19 50,11 68,25 81,70 89,47 93,39
в % к пред.году 242,99 411,07 136,21 119,70 109,52 104,38
2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 275,40 357,00 179,45 387,10 404,46 419,50
Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) тыс. тонн
Валовой сбор масличных культур всего тыс. тонн 9,50 11,56 7,50 16,67 18,17 18,87
в том числе подсолнечника тыс. тонн 4,00 6,74 4,00 9,67 9,87 10,07
Валовой сбор картофеля тыс. тонн 8,90 8,90 13,00 13,30 13,65 14,00
Валовой сбор овощей тыс. тонн 16,80 27,43 28,71 30,05 30,39 30,84
Скот и птица на убой в живом весе тыс. тонн 86,90 96,20 103,40 109,80 120,70 131,00
Молоко тыс. тонн 97,90 103,20 107,71 111,41 115,45 118,33
Яйца млн. штук 30,10 29,10 29,49 31,51 33,81 34,57
Валовой сбор льноволокна тонн
Древесина необработанная млн. куб. м
Уголь млн. тонн
Нефть добытая, включая газовый конденсат тыс. тонн 207,70 163,30 164,00 168,00 175,00 185,00
Газ природный и попутный млрд. куб. м 0,08 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тыс. тонн 0,52 0,21 0,24 0,27 0,31 0,35
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тыс. тонн
Масло сливочное и пасты масляные тыс. тонн
Сыр и творог тыс. тонн
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии тыс. тонн
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции тыс. тонн
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тыс. тонн 3,60 3,05 3,11 3,15 3,22 3,27
Производство спирта этилового из пищевого сырья и технического тыс. дкл
Производство спирта этилового из пищевого сырья тыс. дкл
Водка тыс. дкл 0,30 5,40 11,50 11,87 12,22 12,69
Производство коньяков тыс. дкл
Вина виноградные тыс. дкл
Вина столовые тыс. дкл
Шампанское, вина игристые тыс. дкл
Hапитки винные (виноградные и плодовые) тыс. дкл
Напитки слабоалкогольные тыс. дкл
Производство пива тыс. дкл
Ткани хлопчатобумажные млн. кв. м
Трикотажные изделия млн. штук
Обувь млн. пар
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные млн. куб. м
Бумага тыс. тонн
Бензин автомобильный млн. тонн
Топливо дизельное млн. тонн
Производство смазочных нефтяных масел тыс. тонн
Мазут топочный млн. тонн
Удобрения минеральные или химические в пересчете на 100% питательных веществ тыс. тонн

Производство полиэтилена тонн
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов тыс. штук
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые тыс. штук
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические тыс. тонн
Производство строительного кирпича млн. условных кирпичей 1,30 1,60 1,64 1,72 1,76 1,83
Производство блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистого бетона) млн. условных кирпичей
Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов) млн. условных кирпичей
Производство блоков мелких стеновых из ячеистого бетона млн. условных кирпичей
Прокат готовый черных металлов млн. тонн
Трубы стальные тыс. тонн
Станки металлорежущие штук
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие штук
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекты тыс. штук
Холодильники и морозильники бытовые тыс. штук
Бытовые стиральные машины тыс. штук
Производство электропылесосов тыс. штук
Производство ювелирных изделий в фактических ценах (без НДС и акциза) тыс. руб.
Автомобили грузовые (включая шасси) тыс. штук
Автомобили легковые тыс. штук
Производство мотоциклов штук
Электроэнергия млрд. кВт. ч 0,02 0,00 0,01 0,14 0,33 0,45
в том числе:
Производство электроэнергии, вырабатываемой АЭС млн. кВт. ч
Производство электроэнергии, вырабатываемой ТЭС млн. кВт. ч 21,80 1,70 5,00 50,00 75,00 100,00
Производство электроэнергии, вырабатываемой ГЭС млн. кВт. ч
2.7. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) млн. руб. 2531,30 2167,60 2479,85 2694,60 2921,18 3155,87
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 78,10 80,20 105,40 100,70 100,84 100,87
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) % к предыдущему году 113,20 106,30 108,50 107,90 107,50 107,10
3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года, % 112,56 107,17 107,03 106,40 105,70 105,20
Индекс потребительских цен за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % 108,65 111,12 105,59 106,70 106,00 105,50
Оборот розничной торговли млн. руб. 9817,23 12361,72 13681,79 15184,73 16804,76 18544,19
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 106,00 114,30 104,45 105,00 105,60 105,70
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 109,11 110,17 105,96 105,70 104,80 104,40
Оборот общественного питания млн. руб. 426,11 446,59 484,95 529,00 581,00 638,71
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 106,50 93,50 102,48 103,20 104,80 105,30
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания декабрь к декабрю предыдущего года, % 100,00 128,49 105,96 105,70 104,80 104,40
Объем платных услуг населению млн. руб. 3247,10 3716.4 3965,96 4514,19 5105,44 5790,63
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 108,30 103,30 104,20 105,10 105,60 106,10
Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году 108,20 110,80 103,20 108,30 107,10 106,90
Объем платных услуг населению, в том числе:
бытовые услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 150,20 161,20 172,02 192,82 214,56 241,53
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 108,70 89,60 103,40 103,50 103,90 105,30
транспортные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 284,00 401,30 438,08 504,81 576,87 659,23
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 115,90 115,10 106,30 106,40 106,70 106,90
услуги связи млн. руб. в ценах соответствующих лет 1085,30 1196,30 1296,15 1516,03 1755,19 2030,15
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 108,60 106,50 107,90 108,00 108,10 108,20
жилищные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 92,50 103,90 108,48 121,47 134,78 152,01
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 116,10 94,80 103,10 103,40 103,60 105,50
коммунальные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1152,10 1376,40 1439,80 1614,66 1795,02 1997,55
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 121,10 104,70 103,30 103,55 103,80 104,10
услуги учреждений культуры млн. руб. в ценах соответствующих лет 18,30 12,50 13,12 14,51 16,91 18,22
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 90,70 66,10 101,90 102,10 104,20 105,30
туристские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 61,20 58,00 63,75 67,88 76,34 87,32
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 84,50 78,70 102,10 103,50 105,00 107,00
услуги физической культуры и спорта млн. руб. в ценах соответствующих лет 9,80 10,30 13,70 15,64 17,81 20,33
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,60 104,80 105,10 105,40 106,30 106,80
медицинские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 77,20 78,10 83,24 91,42 111,00 113,40
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 89,70 97,70 101,00 101,40 102,25 105,72
санаторно-оздоровительные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет - -
% к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
ветеринарные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 21,00 15,40 15,75 17,56 19,59 22,16
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,20 73,10 102,30 102,80 104,20 105,80
услуги правового характера млн. руб. в ценах соответствующих лет 12,90 8,00 11,44 12,74 14,26 16,18
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 62,60 48,60 102,55 102,80 104,50 106,13
услуги в системе образования млн. руб. в ценах соответствующих лет 184,70 214,50 229,05 255,30 286,82 323,79
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 104,20 110,40 102,50 102,92 104,90 105,60
прочие виды платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих лет 48,60 34,80 81,36 89,35 97,89 109,03
4. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров млн. долл. США 30,54 5,32 5,39 5,47 5,56 5,64
Импорт товаров млн. долл. США 70,69 65,71 74,48 151,50 213,23 227,57
Страны дальнего зарубежья:
Экспорт товаров - всего млн. долл. США 30,41 5,26 5,35 5,43 5,51 5,59
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) млн. долл. США 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Топливно-энергетические товары (27) млн. долл. США 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) млн. долл. США 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (44-49) млн. долл. США 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Металлы и изделия из них (72-83) млн. долл. США 30,10 5,26 5,35 5,43 5,51 5,59
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) млн. долл. США 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Импорт товаров - всего млн. долл. США 41,41 39,43 44,53 118,52 177,19 188,28
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) млн. долл. США 0,60 0,19 0,27 0,30 0,32 0,35
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) млн. долл. США 34,57 29,59 33,76 37,17 40,63 44,28
Текстиль, текстильные изделия и обувь (50 - 67) млн. долл. США 3,56 2,86 2,95 3,25 3,55 3,87
Металлы и изделия из них (72-83) млн. долл. США 0,18 1,41 2,45 2,70 2,95 3,21
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) млн. долл. США 2,13 5,03 5,10 75,11 129,74 136,56
Государства-участники СНГ:
Экспорт товаров - всего млн. долл. США 0,13 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) млн. долл. США 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
Топливно-энергетические товары (27) млн. долл. США 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) млн. долл. США 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (44-49) млн. долл. США 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Металлы и изделия из них (72-83) млн. долл. США 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) млн. долл. США 0,11 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01
Импорт товаров - всего млн. долл. США 29,28 26,28 29,95 32,97 36,04 39,29
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) млн. долл. США 6,93 6,00 7,00 7,71 8,42 9,18
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) млн. долл. США 0,00 0,00 0,10 0,11 0,12 0,13
Текстиль, текстильные изделия и обувь (50 - 67) млн. долл. США 0,89 1,18 1,35 1,49 1,62 1,77
Металлы и изделия из них (72-83) млн. долл. США 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) млн. долл. США 21,48 19,08 21,50 23,67 25,87 28,20
5. Малое и среднее предпринимательство *
Число средних предприятий (на конец года) единиц 74,00 66,00 68,00 71,00 74,00 77,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00
обрабатывающие производства единиц 8,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
строительство единиц 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования единиц 18,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
транспорт и связь единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: единиц 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00
научные исследования и разработки единиц
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 159,00 879,00 1166,00 1309,00 1374,00 1398,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых единиц 0,00 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00
обрабатывающие производства единиц 33,00 56,00 67,00 69,00 71,00 71,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц 1,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00
строительство единиц 30,00 82,00 94,00 102,00 105,00 105,00
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования единиц 27,00 332,00 463,00 523,00 538,00 538,00
транспорт и связь единиц 6,00 38,00 50,00 58,00 62,00 44,00
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: единиц 13,00 94,00 99,00 99,00 102,00 102,00
научные исследования и разработки единиц 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий тыс. человек 5,38 4,49 4,71 4,86 5,05 5,25
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых тыс. человек 0,19 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18
обрабатывающие производства тыс. человек 0,43 0,34 0,36 0,37 0,38 0,40
производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. человек 0,14 - 0,05 0,05 0,10 0,10
строительство тыс. человек 0,10 0,08 0,08 0,09 0,10 0,12
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования тыс. человек 0,59 0,50 0,53 0,54 0,56 0,58
транспорт и связь тыс. человек 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: тыс. человек 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19
научные исследования и разработки тыс. человек
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий включая микропредприятия тыс. человек 4,19 6,73 7,96 8,99 9,44 9,91
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых тыс. человек 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
обрабатывающие производства тыс. человек 0,61 0,67 0,70 0,72 0,75 0,76
производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. человек 0,02 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
строительство тыс. человек 0,83 1,05 1,11 1,14 1,25 1,30
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования тыс. человек 0,75 1,61 1,69 2,33 2,39 2,43
транспорт и связь тыс. человек 0,07 0,20 0,21 0,24 0,24 0,26
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: тыс. человек 0,61 0,95 1,00 1,03 1,07 1,11
научные исследования и разработки тыс. человек 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Оборот средних предприятий млн. руб. 2619,79 2496,65 2750,78 2764,39 2902,29 3027,02
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых млн. руб. 221,91 193,25 202,91 209,00 217,36 226,05
обрабатывающие производства млн. руб. 151,97 146,95 154,30 158,93 165,28 171,89
производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 249,90 - 260,01 270,41 281,22 295,28
строительство млн. руб. 25,71 27,80 29,19 30,07 31,27 32,52
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн. руб. 955,57 906,99 952,34 980,91 1020,15 1060,95
транспорт и связь млн. руб. 14,01 12,33 12,95 13,33 13,87 14,42
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг млн. руб. 124,65 150,19 157,70 162,43 168,93 175,68
в том числе:
научные исследования и разработки млн. руб. - -
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия млн. руб. 2861,12 5575,80 7396,34 8246,70 8656,20 8807,40
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых млн. руб. 0,00 5,00 6,13 6,92 7,33 7,89
обрабатывающие производства млн. руб. 522,34 646,00 678,30 698,65 726,59 755,66
производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 1,85 10,30 10,82 11,14 11,59 12,05
строительство млн. руб. 809,92 997,40 1547,30 1755,26 1874,23 1932,63
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн. руб. 917,39 2357,20 2985,36 3211,65 3421,53 3532,69
транспорт и связь млн. руб. 29,32 148,30 155,72 160,39 166,80 173,47
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг млн. руб. 139,70 306,00 321,30 330,94 344,18 357,94
в том числе:
научные исследования и разработки млн. руб. 0,00 1,60 1,60 1,90 2,00 2,10
6. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб. 6970,50 9268,50 10809,77 14479,77 15946,57 17238,53
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 77,50 125,20 108,29 124,84 102,83 101,41
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 111,00 106,20 107,70 107,30 107,10 106,60
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего млн. руб. 3781,40 5682,40 6947,54 10335,59 11241,86 11471,02
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 72,30 143,20 113,52 138,65 101,56 95,72
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 111,00 106,20 107,70 107,30 107,10 106,60
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности:
РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 709,60 956,70 1414,00 1455,40 1320,75 920,63
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 69,20 136,70 137,23 95,93 84,73 65,39
РАЗДЕЛ B: Рыболовство, рыбоводство млн. руб. 1,40 - 1,51 17,17 27,19 37,98
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 3,10 - 1061,14 147,86 131,05
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых млн. руб. 35,90 44,70 57,77 1076,92 1041,87 1041,58
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах в 3.5 р. в 3.8 р. 120,00 1737,32 90,33 93,78
Подраздел CA: Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых млн. руб. 35,90 44,70 57,77 996,92 961,87 961,58
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах в 3.5 р. в 3.8 р. 120,00 1608,27 90,09 93,78
Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических млн. руб. - - 80,00 80,00 80,00
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - - 93,37 93,81
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства млн. руб. 8,20 4,30 4,84 5,46 6,27 7,21
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 152,80 76,90 54,84 105,04 107,19 107,95
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. 2,40 2,60 2,94 3,32 3,72 4,32
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 154,00 117,40 105,00 105,31 104,44 109,02
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство млн. руб. - -
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви млн. руб. - -
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. - -
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. 2,70 0,10 0,10 0,11 0,13 0,14
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 140,20 - 92,85 105,44 108,71 101,94
Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов млн. руб. - -
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
Подраздел DG: Химическое производство млн. руб. - -

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. - -
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. - -
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. - -
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
Подраздел DK: Производство машин и оборудования млн. руб. - -
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб. 3,20 1,60 1,80 2,02 2,42 2,75
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах в 9.0 р. 48,50 104,61 104,57 111,61 106,64
Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования млн. руб. - -
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
Подраздел DN: Прочие производства млн. руб. - -
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 339,30 413,60 633,91 2583,33 3227,95 3539,90
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 132,50 124,10 142,31 379,80 116,67 102,87
РАЗДЕЛ F: Строительство млн. руб. 37,50 71,30 249,57 267,79 286,80 305,73
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 9,80 178,30 325,00 103,00 103,00 103,00
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн. руб. 300,20 20,70 23,41 27,51 32,77 38,35
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах в 14.9 р. 118,10 105,00 109,51 111,23 109,80
РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны млн. руб. 0,20 0,00 0,24 0,28 0,32 0,34
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 7,40 - 110,02 104,22 100,39
РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь млн. руб. 1126,40 3025,40 3297,46 3538,17 3785,52 3943,27
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 73,70 в 2.8 р. 101,20 100,00 99,90 97,72
РАЗДЕЛ J: Финансовая деятельность млн. руб. 68,70 17,90 19,76 21,98 24,09 27,16
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 42,30 24,50 102,50 103,65 102,34 105,78
РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг млн. руб. 253,50 157,40 172,06 185,99 199,19 220,09
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 98,20 63,20 101,50 100,74 100,00 103,65
РАЗДЕЛ L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение млн. руб. 358,30 305,90 340,99 365,88 396,75 432,92
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 90,10 84,60 103,50 100,00 101,25 102,36
РАЗДЕЛ M: Образование млн. руб. 65,30 61,00 70,15 76,02 81,58 87,01
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 25,90 79,00 106,78 101,00 100,20 100,05
РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг млн. руб. 430,10 553,10 607,60 651,96 740,14 788,99
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 90,00 133,70 102,00 100,00 106,00 100,00
РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг млн. руб. 46,80 50,40 54,28 61,74 70,66 79,85
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 11,40 135,60 100,00 106,00 106,87 106,00
РАЗДЕЛ Q: Деятельность экстерриториальных организаций млн. руб. - -
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах - -
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами):
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций млн. руб. 1553,30 3123,40 3864,49 4952,83 5091,52 4331,83
из них:
прибыль млн. руб. 396,50 482,50 695,61 841,98 916,47 1212,91
амортизация млн. руб. 837,40 2608,30 2705,14 2971,70 3054,91 2599,10
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств млн. руб. 2228,20 2559,10 3083,06 5382,76 6150,34 7139,19
из них:
кредиты банков млн. руб. 113,00 82,30 297,68 2229,44 2786,36 3082,32
в том числе кредиты иностранных банков млн. руб. - -
заемные средства других организаций млн. руб. 217,00 77,00 94,16 101,03 108,20 115,35
бюджетные средства млн. руб. 1561,70 1664,40 1802,29 2076,52 2186,69 2775,66
в том числе:
из федерального бюджета млн. руб. 1270,70 1194,40 1598,19 1655,58 1734,60 2292,37
из него по федеральной адресной инвестиционной программе млн. руб. 472,50 810,40 1319,97 823,91 222,54 939,87
из бюджетов субъектов федерации млн. руб. 243,30 426,70 204,10 420,94 452,09 483,29
средства внебюджетных фондов млн. руб. 8,20 3,60 3,88 4,17 4,47 4,77
прочие млн. руб. 328,30 731,70 885,05 971,59 1064,61 1161,10
в том числе: средства от эмиссии акций млн. руб. - -
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования млн. руб. 472,50 810,40 1282,59 807,91 205,10 902,28
в том числе:
за счет федерального бюджета всего млн. руб. 472,50 808,60 1282,59 807,91 205,10 902,28
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего млн. руб.
Иностранные инвестиции, в том числе тыс. долл. США
% к предыдущему году
Прямые иностранные инвестиции тыс. долл. США
% к предыдущему году
Портфельные иностранные инвестиции тыс. долл. США
% к предыдущему году
Прочие (торговые кредиты, кредиты международных финансовых организаций, банковские вклады и др.) иностранные инвестиции тыс. долл. США
% к предыдущему году
6а. Основные фонды
Создание новой стоимости за год млн.руб. 4784,00 5466,87 5845,15 6223,44 6601,72 6980,00
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год млн.руб. 443,00 587,73 610,59 633,45 656,32 679,18
Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец года млн.руб. 119600,00 125289,72 135540,80 145791,87 156042,94 166294,01
7. Финансы
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Прибыль прибыльных организаций млн.руб. 308,59 1264,65 715,18 834,89 1000,95 1210,53
Справочно: сальдо прибылей и убытков млн.руб. -278,10 603,90 198,27 214,13 235,54 270,87
Амортизация основных фондов, начисленная за год млн.руб. 331,36 442,63 574,13 670,23 803,54 971,78
Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 1670,27 1876,00 2027,19 2169,61 2356,88 2689,38
налог на прибыль организаций млн.руб. 391,17 529,40 576,50 583,41 596,08 710,67
налог на доходы физических лиц млн.руб. 1279,10 1346,60 1450,69 1586,20 1760,80 1978,72
Отчисления на социальные нужды млн.руб. 2190,60 2928,10 2820,40 3224,70 3470,00 3574,30
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации млн.руб. 918,34 1149,95 1214,52 1346,39 1541,97 1771,46
из них:
налог на добавленную стоимость млн.руб. 276,09 463,29 470,26 505,09 589,71 698,31
акцизы млн.руб. 642,25 686,66 744,26 841,30 952,26 1073,15
Специальные налоговые режимы млн.руб. 225,24 257,80 267,65 276,98 287,88 299,01
Налог на имущество млн.руб. 431,83 459,62 573,39 581,34 589,93 597,13
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами млн.руб. 314,67 355,90 400,75 363,93 407,75 458,81
из них:
налог на добычу полезных ископаемых млн.руб. 313,42 354,48 399,15 362,48 406,12 456,98
Прочие налоговые доходы млн.руб. 78,32 84,20 83,57 87,74 91,93 96,23
Неналоговые доходы млн.руб. 633,80 595,35 437,19 433,50 459,21 486,97
Прочие доходы млн.руб. 1077,09 965,09 1096,47 1139,96 1193,02 1249,79
Итого доходов млн.руб. 7788,94 9849,89 9633,94 10545,85 11606,98 12694,72
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти млн.руб. 9979,61 10448,20 9489,97 8394,92 9022,47 9327,39
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти млн.руб. 882,12 1161,93 1203,86 1208,52 1342,72 1516,00
в федеральный бюджет млн.руб. 627,82 869,73 932,06 934,52 1066,72 1238,00
часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными внебюджетными фондами млн.руб. 254,30 292,20 271,80 274,00 276,00 278,00
Средства, получаемые от федерального уровня власти млн.руб. 10861,74 11610,13 10693,83 9603,44 10365,18 10843,39
из федерального бюджета млн.руб. 5751,79 5685,46 4388,40 3380,90 3649,00 3643,98
от государственных внебюджетных фондов млн.руб. 5109,95 5924,67 6305,43 6222,54 6716,18 7199,41
Всего доходов млн.руб. 17768,55 20298,08 19123,91 18940,77 20629,44 22022,11
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Расходы за чет средств, остающихся в распоряжении организаций млн.руб. 248,78 1177,88 712,81 921,71 1208,41 1471,64
из них:
на инвестиции млн.руб. 229,63 1087,19 657,92 850,74 1115,36 1358,33
Затраты на государственные инвестиции млн.руб. 1514,00 1621,10 1802,29 2076,52 2186,69 2775,66
из них за счет:
средств федерального бюджета млн.руб. 1270,70 1194,40 1598,19 1655,58 1734,60 2292,37
средств бюджета субъекта Федерации млн.руб. 243,30 426,70 204,10 420,94 452,09 483,29
Общегосударственные вопросы млн.руб. 807,70 800,37 841,11 895,82 915,03 935,73
обслуживание государственного и муниципального долга млн.руб. 106,53 42,73 78,63 89,81 72,31 56,61
фундаментальные исследования млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Национальная оборона млн.руб. 4,41 5,51 5,22 5,41 5,55 5,55
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн.руб. 332,38 363,11 36,23 37,96 39,43 40,54
Национальная экономика млн.руб. 1852,80 1833,33 1341,80 1323,26 1251,47 1248,32
Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 682,81 578,24 417,50 244,07 205,18 210,74
Охрана окружающей среды млн.руб. 3,37 5,69 11,52 8,12 8,52 8,52
Социально-культурные мероприятия млн.руб. 13368,39 15670,01 16621,88 16297,00 17199,04 18012,60
из них:
образование млн.руб. 2313,90 2479,56 3045,06 2968,24 2993,28 3118,34
культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 400,03 345,38 369,11 383,96 400,78 417,46
здравоохранение и спорт млн.руб. 1940,54 3288,63 3563,44 2909,45 3117,93 3200,48
социальная политика млн.руб. 8713,92 9556,44 9644,27 10035,35 10687,05 11276,32
в том числе:
пенсионное обеспечение млн.руб. 6546,81 7433,45 7524,91 8007,51 8567,71 9081,70
социальное обслуживание населения млн.руб. 127,10 138,18 161,80 164,80 172,10 179,20
социальное обеспечение населения млн.руб. 1921,35 1775,44 1859,74 1765,01 1849,11 1917,08
борьба с беспризорностью, опека, попечительство млн.руб. 49,79 137,59 66,66 66,87 66,97 67,18
другие вопросы в области социальной политики млн.руб. 68,87 71,78 31,16 31,16 31,16 31,16
Прочие расходы млн.руб. 579,72 285,40 256,60 258,00 272,00 277,40
Всего расходов млн.руб. 17880,36 20719,54 20244,67 19991,35 21104,63 22211,04
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) млн.руб. -111,81 -421,46 -1120,76 -1050,58 -475,19 -188,93
8. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения млн.руб. 26182,81 29180,15 32446,98 36288,58 40569,22 45410,89
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности млн.руб. 1743,15 1900,04 2071,04 2257,43 2460,60 2682,06
оплата труда, включая скрытую заработную плату млн.руб. 10642,51 11100,60 11715,23 12534,52 13597,56 14943,75
социальные выплаты - всего млн.руб. 7894,15 8337,04 9233,31 9885,83 10932,94 11542,24
пенсии млн.руб. 5674,35 6065,96 6756,89 7245,60 8139,27 8627,63
пособия и социальная помощь млн.руб. 2032,48 2055,51 2248,81 2400,91 2543,22 2652,63
стипендии млн.руб. 76,94 98,79 104,88 110,72 116,01 121,69
доходы от собственности млн.руб. 679,63 836,89 994,14 1151,39 1308,65 1466,80
другие доходы млн.руб. 5223,37 7005,58 8433,26 10459,41 12269,47 14776,04
Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году 98,80 100,40 104,60 105,00 105,60 105,90
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 7539,80 8449,30 9444,60 10580,80 11830,70 13227,10
Расходы населения млн.руб. 17830,19 19788,65 22809,74 25843,11 29255,97 32897,64
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 13558,84 16708,23 18323,93 20227,92 22491,20 24973,59
из них покупка товаров млн.руб. 10243,34 12808,32 14174,45 15713,73 17385,76 19182,96
обязательные платежи и разнообразные взносы млн.руб. 2935,04 3224,59 3831,55 4334,59 4857,84 5390,33
прочие расходы млн.руб. 1336,30 -144,18 654,26 1280,60 1906,94 2533,73
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) млн.руб. 8352,63 9391,50 9637,24 10445,47 11313,25 12513,25
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ руб. 6580,50 7139,36 7547,40 7924,80 8281,40 8654,10
Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 112,10 97,60 100,31 105,00 104,50 104,50
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц руб. 4790,00 5453,00 6070,00 6560,00 7080,00 7500,00
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению % ко всему населению 37,30 38,10 36,80 35,70 34,90 34,10
9. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов тыс. человек 176,94 177,01 177,32 177,66 178,01 178,39
Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 114,00 114,32 114,69 114,96 115,23 115,62
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности тыс. человек 48,37 48,25 47,83 47,39 46,92 46,56
в общественных объединениях и организациях тыс. человек 0,49 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58
на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности тыс. человек 4,34 4,38 4,49 4,68 4,87 5,01
в предприятиях с иностранным участием тыс. человек 0,52 0,55 0,60 0,65 0,70 0,73
в частном секторе тыс. человек 60,28 60,64 61,25 61,70 62,18 62,74
в том числе занятые:
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) тыс. человек 7,91 8,18 8,34 8,51 8,68 8,85
на частных предприятиях тыс. человек 16,78 16,82 16,91 17,01 17,14 17,35
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство) тыс. человек 35,59 35,64 36,00 36,18 36,36 36,54
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства тыс. человек 12,79 12,83 12,92 13,05 13,21 13,36
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой тыс. человек 50,15 49,86 49,71 49,65 49,57 49,41
Уровень безработицы (по методологии МОТ) % 15,00 14,20 14,00 13,70 13,40 13,10
Уровень зарегистрированной безработицы % 3,20 3,20 3,00 2,80 2,70 2,60
Численность безработных (по методологии МОТ) тыс. человек 21,49 20,37 19,63 19,43 19,24 18,85
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) тыс. человек 4,74 4,58 4,30 4,01 3,82 3,61
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию (на конец года) человек 14,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00
Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. человек 66,79 64,73 64,99 65,25 65,64 66,10
Фонд начисленной заработной платы всех работников млн.руб. 9297,94 9756,03 10370,66 11189,94 12252,99 13599,18
Выплаты социального характера всего млн.руб. 90,10 123,60 131,39 139,66 148,46 157,82
Просроченная задолженность по заработной плате работников к месячному фонду заработной платы (без субъектов малого предпринимательства) на конец года % 0,35 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях человек 11064,00 11632,00 12671,00 13171,00 13671,00 14171,00
Численность обучающихся в образовательных учреждениях:
государственных и муниципальных (без вечерних (сменных) человек 31760,00 31764,00 31217,00 31607,00 32272,00 32494,00
вечерних (сменных) человек 488,00 326,00 236,00 230,00 216,00 211,00
негосударственных человек - 124,00 140,00 142,00 146,00 146,00
Численность обучающихся в образовательных учреждениях:
начального профессионального образования человек 1938,00 1343,00 1551,00 1633,00 1800,00 1940,00
среднего профессионального образования человек 5042,00 4653,00 5780,00 6011,00 6150,00 6354,00
высшего профессионального образования человек 13122,00 12695,00 14408,00 14710,00 14928,00 15127,00
Выпуск специалистов:
со средним профессиональным образованием человек 1367,00 1367,00 1413,00 1563,00 1696,00 1722,00
с высшим профессиональным образованием человек 2388,00 2358,00 2966,00 3406,00 3656,00 3847,00
Численность обучающихся в первую смену в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) % 91,30 91,80 92,00 92,00 92,10 92,20
город % 86,40 86,30 86,60 86,70 86,90 86,90
село % 95,60 96,80 96,90 96,90 97,00 97,10
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом единиц на 100 тыс. населения 67968,20 66785,15 66592,38 66409,03 66255,25 66200,97
Обеспеченность:

больничными койками коек на 10 тыс. населения 104,70 109,20 91,86 91,85 92,80 90,25
в том числе койками
интенсивного лечения коек на 10 тыс. населения 2,10 1,80 1,96 2,59 2,59 2,59
восстановительного лечения коек на 10 тыс. населения 0,20 0,20 0,17 0,35 0,52 0,52
для лечения хронических больных коек на 10 тыс. населения 26,16 27,10 27,25 26,94 26,77 26,56
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) мест на 10 тыс. Населения 27,40 24,80 27,49 27,54 27,54 28,31
стационаров дневного пребывания мест на 10 тыс. населения 9,70 11,60 23,40 24,14 24,50 24,47
амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 241,20 248,80 250,86 258,01 261,55 264,74
врачами чел. на 10 тыс. населения 46,70 50,10 50,61 51,10 51,52 51,85
в том числе:
врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения 1,00 1,00 1,05 1,15 1,22 1,22
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 118,40 116,80 119,57 120,60 121,03 121,69
общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 54,00 51,97 52,12 52,15 52,13 52,03
учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 53,65 54,07 54,22 54,25 54,23 54,12
дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 000 детей в возрасте 1-6 лет 467,00 451,00 480,00 506,00 515,00 522,00
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 87,30 103,90 105,00 110,00 125,00 130,00
в том числе за счет:
средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади 31,00 13,10 5,50 6,00 6,60 7,00
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета тыс. кв. м общей площади 0,30 3,40 3,50 3,80 4,20 4,60
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов тыс. кв. м общей площади 47,80 52,90 55,00 57,00 62,00 65,00
Жилищно-коммунальное хозяйство:
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) кв. м 21,5 22,0 22,50 22,80 23,20 23,80
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам тыс. руб. 1486417,0 1643736,0 1822903,22 2017953,87 2227821,07 2470653,57
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги % 97,4 90,1 96,10 96,60 96,60 96,6
Число зарегистрированных преступлений единиц на 100 тыс. населения 1400,0 1320,0 1292,39 1280,59 1263,28 1244,3
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ тыс. чел. 69,5 70,8 70,97 72,57 74,17 75,2
человек на 1 000 человек населения 240,1 246,1 247,88 253,90 259,53 262,7
11. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования млн.руб. 4,20 5,80 50,00 108,57 30,97 55,82
из них за счет:
средств федерального бюджета млн.руб. 2,40 5,80 40,00 68,50 0,00 0,00
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов млн.руб. 1,30 0,00 10,00 40,07 30,97 55,82
собственных средств предприятий млн.руб.
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (данные Росводресурсов) млн.куб.м 27,34 32,74 28,90 29,85 31,75 31,75
% к предыдущему году 78,24 119,75 88,27 103,28 106,36 100,00
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников тыс.т. 3,50 3,50 3,57 3,60 3,60 3,60
% к предыдущему году 158,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Объем водопотребления (данные Росводресурсов) млн.куб.м 366,00 381,14 372,50 372,50 372,50 372,50
% к предыдущему году 89,70 104,14 97,73 100,00 100,00 100,00
Объем оборотного и повторнопоследовательного использования воды (данные Росводресурсов) млн.куб.м 0,90 0,92 0,92 0,90 0,90 0,90
% к предыдущему году 100,0 102,0 100,00 98,00 100,00 100,00
12. Туризм
Количество иностранных посетителей (нерезидентов): тыс. человек 0,12 0,20 0,28 0,43 0,67 0,82
% к предыдущему году 171,42 166,67 140,00 153,57 155,81 122,39
- СНГ тыс. человек
% к предыдущему году
- вне СНГ тыс. человек 0,12 0,20 0,28 0,43 0,67 0,82
% к предыдущему году 171,42 166,67 140,00 153,57 155,81 122,39
в том числе с целью туризма тыс. человек 0,10 0,18 0,24 0,37 0,58 0,72
% к предыдущему году 160,00 180,00 133,33 154,17 156,76 124,14
- СНГ тыс. человек
% к предыдущему году
- вне СНГ тыс. человек 0,10 0,18 0,24 0,37 0,58 0,72
% к предыдущему году 160,00 180,00 133,33 154,17 156,76 124,14
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) тыс. человек 158,00 165,00 173,00 182,00 192,00 203,00
% к предыдущему году 104,64 104,43 104,85 105,20 105,49 105,73
в том числе экскурсантов тыс. человек 131,14 137,05 143,31 150,76 160,03 182,70
% к предыдущему году 104,64 104,51 104,57 105,20 106,15 114,17
Количество выезжавших в поездки жителей региона тыс. человек 4,10 4,95 6,02 7,38 9,70 11,70
% к предыдущему году 155,70 120,73 121,62 122,59 131,44 120,62
Объемы потребления иностранных посетителей с разбивкой тыс. долл. США 60,00 103,00 177,31 306,11 529,24 607,18
% к предыдущему году 171,43 171,67 172,15 172,64 172,89 114,73
- СНГ тыс. долл. США
% к предыдущему году
- вне СНГ тыс. долл. США 60,00 103,00 177,31 306,11 529,24 607,18
% к предыдущему году 171,43 171,67 172,15 172,64 172,89 114,73
Объемы потребления российских посетителей тыс. долл. США 3900,00 4500,00 5213,33 6058,47 7112,41 8675,34
% к предыдущему году 77,48 115,38 115,85 116,21 117,40 121,97
Объемы затрат жителей региона на поездки (с разбивкой по целям) тыс. долл. США 347,68 378,34 412,75 459,56 520,08 590,28
% к предыдущему году 110,21 108,82 109,09 111,34 113,17 113,50
Индексы потребительских цен на услуги в сфере внутреннего туризма %, декабрь к декабрю предыдущего года 100,82 130,20 105,90 107,70 107,00 112,00
услуги гостиниц и прочих мест проживания %, декабрь к декабрю предыдущего года 102,30 107,61 112,55 111,21 110,48 118,48
общественное питание %, декабрь к декабрю предыдущего года 100,00 128,49 105,96 105,70 104,80 104,40
экскурсионное обслуживание %, декабрь к декабрю предыдущего года - -
городской пассажирский транспорт %, декабрь к декабрю предыдущего года 100,00 125,00 100,00 120,00 100,00 116,67
междугородный автобус %, декабрь к декабрю предыдущего года 100,00 129,95 100,00 107,70 110,00 120,00
железнодорожный транспорт %, декабрь к декабрю предыдущего года - -

* С 2008 года вступил в действие закон N 209-ФЗ от 24.07.2007. Данные за 2006-2007 годы будут не сопоставимы с данными за 2008 год. Новое название раздела в соответствии с законом "Малое и среднее предпринимательство"